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百川能源(600681)  现价: 3.88  涨幅: 1.31%  涨跌: 0.05元
成交:5440万元 今开: 3.84元 最低: 3.82元 振幅: 2.09% 跌停价: 3.45元
市净率:1.39 总市值: 52.03亿 成交量: 140609手 昨收: 3.83元 最高: 3.90元
换手率: 1.05% 涨停价: 4.21元 市盈率: 18.17 流通市值: 51.98亿  
 

百川能源:百川能源2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-17 17:26:05
百川能源股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZE10135 号

百川能源股份有限公司
内部控制审计报告
(2023 年 12 月 31 日)
目 录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZE10135 号
百川能源股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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