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宝信软件(600845)  现价: 39.00  涨幅: 0.18%  涨跌: 0.07元
成交:24064万元 今开: 39.33元 最低: 38.51元 振幅: 2.34% 跌停价: 35.04元
市净率:7.83 总市值: 937.43亿 成交量: 61811手 昨收: 38.93元 最高: 39.42元
换手率: 0.36% 涨停价: 42.82元 市盈率: 35.45 流通市值: 676.74亿  
 

宝信软件:2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-03-29 16:49:58
上海宝信软件股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、附件......第 3—6 页
(一)本所营业执照复印件......第 3 页
(二)本所执业证书复印件......第 4 页
(三)注册会计师执业资格证书复印件...... 第 5—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕6-101 号
上海宝信软件股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝信软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宝信软件公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年三月二十八日

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