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苏美达(600710)  现价: 8.54  涨幅: 0.47%  涨跌: 0.04元
成交:6809万元 今开: 8.52元 最低: 8.44元 振幅: 1.41% 跌停价: 7.65元
市净率:1.57 总市值: 111.60亿 成交量: 80162手 昨收: 8.50元 最高: 8.56元
换手率: 0.61% 涨停价: 9.35元 市盈率: 10.70 流通市值: 111.60亿  
 

苏美达:内部控制审计报告(更新后)

公告时间:2024-04-18 17:34:54
内部控制审计报告
天职业字[2024]1425 号
苏美达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏美达股份有限公司(以下简称“苏美达公司”)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,苏美达公司于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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