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东方明珠(600637)  现价: 6.33  涨幅: -2.47%  涨跌: -0.16元
成交:9851万元 今开: 6.45元 最低: 6.32元 振幅: 2.16% 跌停价: 5.84元
市净率:0.71 总市值: 212.81亿 成交量: 154712手 昨收: 6.49元 最高: 6.46元
换手率: 0.46% 涨停价: 7.14元 市盈率: 45.63 流通市值: 212.81亿  
 

东方明珠:天职:东方明珠2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-19 16:56:39
东方明珠新媒体股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]28695 号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2024]28695 号
东方明珠新媒体股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东
方明珠新媒体股份有限公司(以下简称东方明珠)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方明珠董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东方明珠于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[以下无正文]
内部控制审计报告(续)
天职业字[2024]28695 号
[此页无正文]
中国注册会计师:
中国·北京
二○二四年四月十八日
中国注册会计师:

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