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广西能源(600310) 现价: 3.46 涨幅: 0.87% 涨跌: 0.03元 | ||||
成交:2818万元 | 今开: 3.43元 | 最低: 3.43元 | 振幅: 1.75% | 跌停价: 3.09元 |
市净率:1.73 | 总市值: 50.71亿 | 成交量: 81330手 | 昨收: 3.43元 | 最高: 3.49元 |
换手率: 0.55% | 涨停价: 3.77元 | 市盈率: -56.95 | 流通市值: 50.71亿 |
广西能源:广西能源股份有限公司审计报告
公告时间:2024-03-27 18:48:39
广西能源股份有限公司
审 计 报 告
大信审字[2024]第 5-00014 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
审计报告
大信审字[2024]第 5-00014 号
广西能源股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广西能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)油品业务营业收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、(四十六)所述,贵公司2023年度油品业务主营业务收入125.69亿元,占合并营业总收入75.19%,毛利率1.60%,毛利率较上年下降1.37个百分点。因油品业务
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
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营业收入金额重大,且销售毛利率持续下降,我们将油品业务营业收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
(1)我们了解了贵公司与油品业务营业收入结转相关的内部控制,测试并对内控设计的合理性和执行的有效性进行评价;
(2)我们根据贵公司油品业务开展及收入确认的模式,重点关注贵公司涉及油品贸易业务货物流转的真实情况,以及与之相关的收入确认模式是否准确;
(3)我们核查了油品业务涉及主要客户、供应商的工商信息等,验证贵公司此类油品业务的真实性,以及是否存在相关关联交易;
(4)我们获取贵公司与重大客户签订的油品业务购销合同,以及销售和采购发票明细,结合购销客户、供应商关联关系、合同编号、合同签订日期、购销品名、运输方式、检验单号、货物控制权转移方式、结算日期等信息检查相关单据,并进行信息比对,对于信息比对异常的相关业务,综合判断相关购销业务是否具有商业实质以及是否为主要责任或代理责任业务;
(5)我们对油品业务相关客户交易数量、交易金额、期末余额实施函证程序;
(6)我们对资产负债表日前后记录的油品业务营业收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价油品收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二)商誉减值
1、事项描述
如财务报表附注五、(二十)所述,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并财务报表中商誉
的账面价值为人民币 29,956.43 万元。
根据企业会计准则的相关规定,财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,公司管理层(以下简称管理层)至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,该等假设及估计均存在重大不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的
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北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
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估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大,且管理层需要作出重大判断,因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括:
(1)我们对贵公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;
(2)我们与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;
(3)评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;
(4)我们复核评估公司出具的关于贵公司相关标的公司以商誉减值测试为目的的评估报告,特别是关键参数的选取方法和依据的合理性;评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力;
(5)我们评价估值方法及估值模型中采用的关键假设;审慎评价估值模型中的预算收入、资本性投入、营运资金追加额、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数输入值的合理性;
(6)我们通过实施相关程序对管理层商誉减值测试的关键假设进行了评估:包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较,将毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势,复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等;
(7)复核商誉减值测试计算过程,评价商誉减值测试的影响;
(8)评估贵公司管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
四、其他信息
贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
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是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
广西能源股份有限公司
财务报表附注
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
一、企业的基本情况
广西能源股份有限公司(曾用名“广西桂东电力股份有限公司”,以下简称“公司”)是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114 号文
审 计 报 告
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
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广西能源股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广西能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)油品业务营业收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、(四十六)所述,贵公司2023年度油品业务主营业务收入125.69亿元,占合并营业总收入75.19%,毛利率1.60%,毛利率较上年下降1.37个百分点。因油品业务
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营业收入金额重大,且销售毛利率持续下降,我们将油品业务营业收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
(1)我们了解了贵公司与油品业务营业收入结转相关的内部控制,测试并对内控设计的合理性和执行的有效性进行评价;
(2)我们根据贵公司油品业务开展及收入确认的模式,重点关注贵公司涉及油品贸易业务货物流转的真实情况,以及与之相关的收入确认模式是否准确;
(3)我们核查了油品业务涉及主要客户、供应商的工商信息等,验证贵公司此类油品业务的真实性,以及是否存在相关关联交易;
(4)我们获取贵公司与重大客户签订的油品业务购销合同,以及销售和采购发票明细,结合购销客户、供应商关联关系、合同编号、合同签订日期、购销品名、运输方式、检验单号、货物控制权转移方式、结算日期等信息检查相关单据,并进行信息比对,对于信息比对异常的相关业务,综合判断相关购销业务是否具有商业实质以及是否为主要责任或代理责任业务;
(5)我们对油品业务相关客户交易数量、交易金额、期末余额实施函证程序;
(6)我们对资产负债表日前后记录的油品业务营业收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文件,以评价油品收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二)商誉减值
1、事项描述
如财务报表附注五、(二十)所述,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并财务报表中商誉
的账面价值为人民币 29,956.43 万元。
根据企业会计准则的相关规定,财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,公司管理层(以下简称管理层)至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,该等假设及估计均存在重大不确定性,受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的
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2、审计应对
我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括:
(1)我们对贵公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;
(2)我们与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;
(3)评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;
(4)我们复核评估公司出具的关于贵公司相关标的公司以商誉减值测试为目的的评估报告,特别是关键参数的选取方法和依据的合理性;评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力;
(5)我们评价估值方法及估值模型中采用的关键假设;审慎评价估值模型中的预算收入、资本性投入、营运资金追加额、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数输入值的合理性;
(6)我们通过实施相关程序对管理层商誉减值测试的关键假设进行了评估:包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较,将毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势,复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等;
(7)复核商誉减值测试计算过程,评价商誉减值测试的影响;
(8)评估贵公司管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。
四、其他信息
贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
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基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
广西能源股份有限公司
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