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海鸥住工(002084)  现价: 3.07  涨幅: -0.65%  涨跌: -0.02元
成交:1197万元 今开: 3.08元 最低: 3.05元 振幅: 2.27% 跌停价: 2.78元
市净率:1.23 总市值: 19.98亿 成交量: 38762手 昨收: 3.09元 最高: 3.12元
换手率: 0.60% 涨停价: 3.40元 市盈率: -10.14 流通市值: 19.87亿  
 

海鸥住工:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-19 20:56:51
广州海鸥住宅工业股份有限公司
内部控制审计报告
2023 年度
信会师报字[2024]第 ZL10158 号

广州海鸥住宅工业股份有限公司
内部控制审计报告
目录 页次
一、 审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZL10158 号
广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“海
鸥住工”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海鸥住工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,海鸥住工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:祁涛
中国 上海
中国注册会计师:张莹
2024 年 4 月 18 日

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