热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 海泰发展股票 > 海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告 (sh600082) 返回上一页
海泰发展(600082)  现价: 2.75  涨幅: 4.56%  涨跌: 0.12元
成交:7046万元 今开: 2.66元 最低: 2.61元 振幅: 6.08% 跌停价: 2.37元
市净率:1.01 总市值: 17.77亿 成交量: 262495手 昨收: 2.63元 最高: 2.77元
换手率: 4.14% 涨停价: 2.89元 市盈率: 4008.69 流通市值: 17.44亿  
 

海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告

公告时间:2024-04-29 19:50:14
天津海泰科技发展股份有限公司
2023 年 12 月 31 日
内部控制审计报告

内部控制审计报告
XYZH/2024TJAA1B0097
天津海泰科技发展股份有限公司
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展)2023 年 12 月 31 日财务报
告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海泰发展董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,海泰发展于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续) XYZH/2024TJAA1B0097
天津海泰科技发展股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二四年四月二十九日

热门股票

MORE+