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浩物股份(000757)  现价: 3.27  涨幅: 1.87%  涨跌: 0.06元
成交:2271万元 今开: 3.21元 最低: 3.19元 振幅: 2.49% 跌停价: 2.89元
市净率:1.10 总市值: 17.42亿 成交量: 69983手 昨收: 3.21元 最高: 3.27元
换手率: 1.31% 涨停价: 3.53元 市盈率: -14.29 流通市值: 17.42亿  
 

浩物股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-25 23:18:14

四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000066 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2023 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024]0011000066 号
四川浩物机电股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川浩物机电股份有限公司(以下简称浩物股份)
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

大华内字[2024]0011000066 号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,浩物股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
范荣
中国·北京 中国注册会计师:
欧朝晖
二〇二四年四月二十五日

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