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华安证券(600909)  现价: 4.70  涨幅: -0.63%  涨跌: -0.03元
成交:15655万元 今开: 4.72元 最低: 4.68元 振幅: 1.69% 跌停价: 4.26元
市净率:1.05 总市值: 220.79亿 成交量: 331391手 昨收: 4.73元 最高: 4.76元
换手率: 0.71% 涨停价: 5.20元 市盈率: 18.56 流通市值: 220.79亿  
 

华安证券:华安证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公告时间:2024-03-28 19:13:54

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2024-019
华安证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,
2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册
会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审
计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费
总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑
业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就 2011
年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所(北京)有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:鲍灵姬,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过安科生物(300009.SZ)、万朗磁塑(603150.SH)、森泰股份(301429.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:洪雁南,2018 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:吴婷婷,2020 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务,2017 年开始在容诚所执业,2023 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:宣陈峰,2010 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚所执业;近三年签署或复核过禾昌聚合(832089.BJ)、金宏气体(688106.SH)、博迈科(603727.SH)等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师洪雁南及吴婷婷,项目质量控制复核人宣陈峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期审计费用为 99 万元,其中年报审计费用为 79 万元,内控审计费用为 20
万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议预审通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:容诚会计师事务所在 2023 年度审计过程中,遵循审计准则等法律法规,遵守职业道德,认真履行审计职责,独立、客观、公正地完成了审计工作。对公司续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度会计报表和内部控制审计机构无异议,并同意将该议案提交第四届董事会第十三
次会议审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十三次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》,同意公司聘用容诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日

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