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华西能源(002630)  现价: 2.67  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:5694万元 今开: 2.69元 最低: 2.65元 振幅: 1.87% 跌停价: 2.40元
市净率:5.29 总市值: 31.53亿 成交量: 213068手 昨收: 2.67元 最高: 2.70元
换手率: 2.01% 涨停价: 2.94元 市盈率: -211.08 流通市值: 28.30亿  
 

华西能源:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-27 01:15:59
华西能源工业股份有限公司
二〇二三年度内部控制
审 计 报 告
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内 部 控 制 审 计 报 告
永证专字(2024)第 310191 号
华西能源工业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源公司”)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华西能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见

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