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佳隆股份(002495)  现价: 1.96  涨幅: -0.51%  涨跌: -0.01元
成交:2550万元 今开: 1.98元 最低: 1.93元 振幅: 3.05% 跌停价: 1.77元
市净率:1.64 总市值: 18.34亿 成交量: 130218手 昨收: 1.97元 最高: 1.99元
换手率: 1.82% 涨停价: 2.17元 市盈率: -44.51 流通市值: 13.99亿  
 

佳隆股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-25 19:38:28

内部控制审计报告
众会字(2024)第 03320 号
广东佳隆食品股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广
东佳隆食品股份有限公司(以下简称“佳隆股份”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳隆股份董事会的责任。二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,佳隆股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师(项目合伙人)
中国注册会计师
中国,上海
2024 年 4 月 24 日

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