热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 健盛集团股票 > 健盛集团:天健会计师事务所(普通合伙)-健盛集团2023年内部控制审计报告 (sh603558) 返回上一页
健盛集团(603558)  现价: 12.05  涨幅: -1.63%  涨跌: -0.20元
成交:7043万元 今开: 12.22元 最低: 11.88元 振幅: 6.37% 跌停价: 11.03元
市净率:1.88 总市值: 44.47亿 成交量: 57616手 昨收: 12.25元 最高: 12.66元
换手率: 1.56% 涨停价: 13.48元 市盈率: 14.17 流通市值: 44.47亿  
 

健盛集团:天健会计师事务所(普通合伙)-健盛集团2023年内部控制审计报告

公告时间:2024-03-15 18:06:10

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕339 号
浙江健盛集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江健盛集团股份有限公司(以下简称健盛集团公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是健盛集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,健盛集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年三月十五日

热门股票

MORE+