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冀凯股份(002691)  现价: 5.48  涨幅: -0.54%  涨跌: -0.03元
成交:2614万元 今开: 5.55元 最低: 5.41元 振幅: 5.26% 跌停价: 4.96元
市净率:2.07 总市值: 18.63亿 成交量: 47717手 昨收: 5.51元 最高: 5.70元
换手率: 1.42% 涨停价: 6.06元 市盈率: 586.23 流通市值: 18.39亿  
 

冀凯股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-19 20:18:39

冀凯装备制造股份有限公司
中兴财光华审专字(2024)第 108003 号

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内部控制审计报告

内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2024)第108003号
冀凯装备制造股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“冀凯股份公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀凯股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,冀凯股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·北京 2024 年 4 月 19 日

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