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吉林化纤(000420)  现价: 3.57  涨幅: -2.99%  涨跌: -0.11元
成交:20408万元 今开: 3.65元 最低: 3.53元 振幅: 3.53% 跌停价: 3.31元
市净率:2.00 总市值: 87.78亿 成交量: 570912手 昨收: 3.68元 最高: 3.66元
换手率: 2.32% 涨停价: 4.05元 市盈率: 213.62 流通市值: 87.75亿  
 

吉林化纤:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-28 15:37:51

吉林化纤股份有限公司
2023 年度内部控制
审计报告
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified PublicAccountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE:100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified PublicAccountants
内 部 控 制 审 计 报 告
中准审字[2024]2092 号
吉林化纤股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林化纤公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,吉林化纤公司 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:

○二四年四月二十六日
主题词:吉林化纤股份有限公司 内部控制审计报告
地址:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编:100044 电话:010-88356126
Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126

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