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凯莱英(002821)  现价: 82.42  涨幅: 2.25%  涨跌: 1.81元
成交:44520万元 今开: 80.95元 最低: 79.40元 振幅: 4.94% 跌停价: 72.55元
市净率:1.73 总市值: 304.52亿 成交量: 54361手 昨收: 80.61元 最高: 83.38元
换手率: 1.65% 涨停价: 88.67元 市盈率: 15.86 流通市值: 270.85亿  
 

凯莱英:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-28 18:29:55
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
内部控制审计报告
2023年度

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
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内部控制审计报告 1 - 2
内部控制审计报告
安永华明(2024)专字第70055189_B01号
凯莱英医药集团(天津)股份有限公 司
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凯莱英医药集团(天津)股 份有 限公 司202 3年1 2月3 1日 的财 务报 告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)
安永华明(2024)专字第70055189_B01号
凯莱英医药集团(天津)股份有限公 司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:何兆烽
中国注册会计师:陆 俊
中国 北京 2024年3月28日

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