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蓝丰生化(002513)  现价: 4.29  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:3565万元 今开: 4.29元 最低: 4.26元 振幅: 6.06% 跌停价: 3.86元
市净率:-517.27 总市值: 16.04亿 成交量: 82326手 昨收: 4.29元 最高: 4.52元
换手率: 3.12% 涨停价: 4.72元 市盈率: -4.61 流通市值: 11.32亿  
 

蓝丰生化:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-30 02:07:35
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
内部控制审计报告
2023 年度

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988
传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788
电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2024]E1328 号
江苏蓝丰生物化工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“蓝丰生化”)
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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