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联科科技(001207)  现价: 16.21  涨幅: -1.40%  涨跌: -0.23元
成交:1786万元 今开: 16.37元 最低: 16.16元 振幅: 1.82% 跌停价: 14.80元
市净率:1.96 总市值: 32.80亿 成交量: 10928手 昨收: 16.44元 最高: 16.46元
换手率: 1.30% 涨停价: 18.08元 市盈率: 15.91 流通市值: 13.61亿  
 

联科科技:2023年年度审计报告

公告时间:2024-03-07 18:52:09
山东联科科技股份有限公司
二〇二三年度财务报表
审 计 报 告
目 录
一、 审计报告
二、 财务报表
1.2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表
2.2023 年度合并利润表及母公司利润表
3.2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表
4.2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动

5.2023 年度财务报表附注
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

审 计 报 告
永证审字(2024)第110001号
山东联科科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了山东联科科技股份有限公司(以下简称“联科科技”)合并及母公司财务报表,包括2023年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了联科科技 2023 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于联科科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:
(一)收入确认

收入确认
请参阅“财务报表附注三、27、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、32、营业收入和营业成本”。
关键审计事项 审计应对
针对营业收入的确认,我们实施的审计程序主
要包括:
(1)了解和测试与销售和收款相关的关键内部
控制设计和运行的有效性,复核相关的会计政策是
否正确且一贯地运用;
联科科技及子公司主要从事炭黑、二氧化硅等 (2)结合产品类型及客户类别对收入和毛利率
产品的生产和销售。2023 年,公司的营业收入为 执行实质性分析程序,评价销售业务的规模及变化191,670.77 万元,公司已在财务报表附注中披露了 趋势是否合理;
各类业务收入确认政策。由于收入金额重大且为关 (3)对销售和发货记录抽样执行细节测试,检
键业绩指标,所以可能存在收入被确认在不恰当的 查公司销售合同(订单)、出库单、客户签收单、发期间或被操控以达到预期目标的风险,因此,我们 票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计
把收入确认确定为关键审计事项。 凭证等文件,评价相关收入确认是否符合公司收入
确认的会计政策;
(4)向主要客户发函确认销售金额及应收账款
余额,核实收入确认的真实性、准确性、完整性;
(5)对营业收入执行截止性测试,评价收入是
否记录在恰当的会计期间。
四、其他信息
联科科技管理层对其他信息负责。其他信息不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
联科科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估联科科技的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算联科科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督联科科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对联科科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致联科科技不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就联科科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,
以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国 北京 中国注册会计师:
二○二四年三月七日
山东联科科技股份有限公司
财务报表附注
截止 2023 年 12 月 31 日
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
一、 公司的基本情况
1、 公司概况
中文名称:山东联科科技股份有限公司
成立时间:2001年4月23日
注册资本:20,235.60万元
统一社会信用代码:91370781727572181L
法定代表人:吴晓林
2、 公司历史沿革
山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“联科科技”)前身系山东联科白炭黑有限公司,是由青州联科白炭黑有限公司和韩国李相浩先生于 2001 年 4 月依法设立的中外合作经营企业。
2008 年 9 月,原股东韩国李相浩先生将其持有股权全部转让给韩国郑在旺
先生,并于 2010 年 12 月,公司新增外部股东赛林(香港)有限公司。
2013 年 6 月,经潍商务外资字【2013】174 号文件批准,同意将原股东赛
林(香港)有限公司、韩国郑在旺先生持有的公司股权转让给山东联科实业集团有限公司(以下简称“联科实业集团”)。股权转让完成后,公司企业类型变更为内资企业。
2018 年 10 月,公司发起人共同签署了《发起人协议书》,各发起人股东以
截止2018 年 7 月31日经审计的净资产按照 2.0306:1的比例折股后作为出资,将本公司整体变更为股份有限公司,折后股份公司股本总额为 12,600 万元。公司名称由“山东联科功能材料有限公司”更名为“山东联科科技股份有限公司”。
2019 年 2 月,公司引入新股东北京科创文华创业投资中心(有限合伙)、
青岛清控金奕创业投资中心(有限合伙)及太原科创嘉德创业投资中心(有限合伙),三家机构合计认缴新增股份 700 万股。本次增资后,公司总股本由
12,600 万元增加至 13,300 万元。
2019 年 5 月,公司引入新股东山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙
企业(有限合伙)、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙),两家机构合计认缴新增股份 350 万股。本次增资后,公司总股本由 13,300 万元增加至 13,650 万元。
2021 年 5 月 28 日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1813 号
文《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公
司向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,550 万股,每股面值 1 元。2021 年 6
月23日,公司在深圳证券交易所主板上市交易,上市后公司总股本由13,650万元人民币增加至 18,200 万元。
2022

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