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泸州老窖(000568)  现价: 180.82  涨幅: -0.61%  涨跌: -1.11元
成交:83945万元 今开: 181.78元 最低: 180.00元 振幅: 1.52% 跌停价: 163.74元
市净率:5.76 总市值: 2661.65亿 成交量: 46427手 昨收: 181.93元 最高: 182.77元
换手率: 0.32% 涨停价: 200.12元 市盈率: 18.87 流通市值: 2653.11亿  
 

泸州老窖:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-27 01:18:59

内部控制审计报告
川华信专(2024)第 0393 号
泸州老窖股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泸
州老窖股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师: 李武林
(特殊普通合伙)
中国 ·成都 中国注册会计师:唐方模
中国注册会计师:凡波
二〇二四年四月二十五日

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