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漫步者(002351)  现价: 13.48  涨幅: 1.51%  涨跌: 0.20元
成交:29857万元 今开: 13.26元 最低: 13.15元 振幅: 3.24% 跌停价: 11.95元
市净率:4.53 总市值: 119.85亿 成交量: 223128手 昨收: 13.28元 最高: 13.58元
换手率: 4.28% 涨停价: 14.61元 市盈率: 26.47 流通市值: 70.24亿  
 

漫步者:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-25 19:58:30

深圳市漫步者科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2024]0011000168 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

深圳市漫步者科技股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2023 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024]0011000168 号
深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称漫步
者公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见

大华内字[2024]0011000168 号内部控制审计报告
我们认为,漫步者公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
刘宏宇
中国·北京 中国注册会计师:
金晓静
二〇二四年四月二十四日

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