热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 绵石投资股票 > 中迪投资:内部控制审计报告 (sz000609) 返回上一页
*ST中迪(000609)  现价: 2.31  涨幅: -1.28%  涨跌: -0.03元
成交:7580万元 今开: 2.39元 最低: 2.22元 振幅: 8.97% 跌停价: 2.22元
市净率:1.94 总市值: 6.91亿 成交量: 325327手 昨收: 2.34元 最高: 2.43元
换手率: 11.14% 涨停价: 2.46元 市盈率: -3.60 流通市值: 6.75亿  
 

中迪投资:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-26 00:36:51
北京中迪投资股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZB10679 号
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZB10679 号
北京中迪投资股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称中迪投资)
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中迪投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中迪投资于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 张福建
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:刘博
中国·上海 二 〇 二四年四月二十五日

热门股票

MORE+