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成交:7442万元 今开: 2.65元 最低: 2.58元 振幅: 3.77% 跌停价: 2.12元
市净率:4.36 总市值: 16.88亿 成交量: 283457手 昨收: 2.65元 最高: 2.68元
换手率: 4.50% 涨停价: 3.18元 市盈率: -19.49 流通市值: 16.75亿  
 

佳云科技:关于中喜会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

公告时间:2024-04-25 23:38:16

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求,公司对 2023 年度财务报表审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜事务所”)2023年度履职评估情况汇报如下:
一、会计师事务所资质条件
机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年 11月 28日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11号 11层1101室
首席合伙人:张增刚
截止2023年末,中喜会计师事务所合伙人数量为86人,注册会计师为379人,从业人员总数1,387名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247人。
中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元,其中审计业务收入 30,969.24 万元,
证券业务收入12,391.31万元。2023年度中喜会计师事务所共承办39家上市公司审计客户,涉及的主要行业包括制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业。2023 年度上市公司审计收费为 7,052.11万元,2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
二、会计师事务所执业记录
1、项目主要成员信息
项目合伙人及签字注册会计师:沈建平,2000 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务,2007 年成为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。2009 年开始在中喜事务所执业,曾为多家上市公司提供审计专业服务,具备相应专业胜任能力,未有兼职情况。2000 年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告超过 12家。
签字注册会计师:单小瑞,2015年 12月起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,2021年成为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员,曾为多家上市互联网及相关企业提供审计专业服务。2015年12月起就职于中喜事务所,具备相应专业胜任能力,未有兼职情况。2015年开始从事上市公司审计,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核上市公司审计报告超
过 8家。
项目质量控制负责人:宗龙,2021 年成为注册会计师,2015 年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),2022 年就职于中喜执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
最近三年,项目合伙人、拟签字注册会计师沈建平,项目质量控制负责人宗龙,拟签字注册会计师单小瑞无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况,无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。
3、独立性
中喜事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
中喜会计师事务所制定的《质量管理制度》包含项目质量复核办法、业务技术咨询管理办法、业务意见分歧管理办法、重大业务事项管理办法等 14 个方面,从整个审计业务的全环节、全方位进行监控和管理,保证其业务开展的质量控制。
四、工作方案
在 2023 年度审计工作过程中,中喜会计师事务所与公司董事会审计委员会进行了充分的协商安排,制订了总体审计策略和具体审计计划,审计时间充分,审计人员配置合理,为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。
在具体审计过程中,审计小组实施了风险评估程序、控制测试和实质性程序,采取了检查记录及文件、检查有形资产、观察、询问、函证等方式,充分了解公司财务报告内部控制的完整性、设计的合理性和执行情况,获得内部控制运行有效性的审计证据;同时,为各类交易、账户余额、列报认定等获取了充分适当的审计证据。
总体而言,中喜会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露的时间要求,并且制定了详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中喜会计师事务所配备了专业的审计工作小组,审计小组共由 9 人组成,均具有独立操办本次审计业务所需的专业知识、专业技能及相关工作经验,以及审慎、客观、独立的职业素养,能够很好地胜任本次审计工作。

六、信息安全管理
中喜会计师事务所在审计过程中,严格遵照中国注册会计师执业准则及其他执业规范的规定开展检查工作。除与公司签订保密协议外,采取制定内部保密制度、开展职业道德教育、全体项目成员进场前签署保密承诺函以及使用涉密笔记本执行审计等多种措施,确保全体项目审计人员遵守职业道德规范,恪守保密原则,对审计过程中知悉的所有事项保密,不利用其为自己或他人谋取利益。
七、风险承担能力水平
中喜事务所具备较好的投资者保护能力。2022 年度中喜事务所未计提职业风险基金。至 2023年度中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元,其职业保险购买符合相关规定。中喜事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
八、总体评估
公司认为中喜事务所具有证券、期货相关业务从业资质,具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力,审计人员配置合理、执业能力胜任,在信息安全保密管理、投资者保护能力及独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在为公司进行年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4月 25 日

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