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启明星辰(002439)  现价: 18.38  涨幅: -1.13%  涨跌: -0.21元
成交:11658万元 今开: 18.58元 最低: 18.37元 振幅: 1.34% 跌停价: 16.73元
市净率:1.90 总市值: 225.49亿 成交量: 63141手 昨收: 18.59元 最高: 18.62元
换手率: 0.87% 涨停价: 20.45元 市盈率: 32.51 流通市值: 133.35亿  
 

启明星辰:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-12 20:10:28

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1-2

内部控制审计报告
XYZH/2024BJAG1B0154
启明星辰信息技术集团股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称启明星辰公司)2023 年 12 月 31 日财
务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是启明星辰公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

审计报告(续) XYZH/2024BJAG1B0154
启明星辰信息技术集团股份有限公司
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,启明星辰公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二四年四月十二日

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