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皓宸医疗(002622)  现价: 2.10  涨幅: 1.94%  涨跌: 0.04元
成交:3099万元 今开: 2.05元 最低: 2.04元 振幅: 3.88% 跌停价: 1.85元
市净率:4.09 总市值: 17.64亿 成交量: 148662手 昨收: 2.06元 最高: 2.12元
换手率: 1.77% 涨停价: 2.27元 市盈率: -17.96 流通市值: 17.64亿  
 

皓宸医疗:皓宸医疗科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-28 15:52:50
皓宸医疗科技股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告

内部控制审计报告
众会字(2024)第 03476 号
皓宸医疗科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了皓
宸医疗科技股份有限公司(以下简称“皓宸医疗”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皓宸医疗董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度较低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,皓宸医疗于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 李明
中国注册会计师 贾舜豪
中国,上海 2024 年 4 月 26 日

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