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市净率:2.38 总市值: 42.03亿 成交量: 27275手 昨收: 12.24元 最高: 12.40元
换手率: 0.80% 涨停价: 13.46元 市盈率: 89.52 流通市值: 42.03亿  
 

司太立:司太立关于2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

公告时间:2024-04-29 17:59:39

浙江司太立制药股份有限公司
浙江司太立制药股份有限公司
2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告
浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2011 年 7 月 18 日成立。
天健总所位于杭州,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。
天健的首席合伙人王国海,中国国籍,具有中国注册会计师资格。
于 2023 年 12 月 31 日,天健有合伙人 238 人,注册会计师 2,272 人,其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。
天健 2023 年经审计的业务收入总额人民币 34.83 亿元,其中审计业务收入
人民币 30.99 亿元(其中证券业务收入人民币 18.40 亿元)。天健 2023 年上市公
司年报审计客户家数为 675 家,上市公司财务报表审计收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。天健有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
二、执业记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到
刑事处罚,共涉及 50 人。

浙江司太立制药股份有限公司
三、质量管理水平
1.项目咨询
2023 年年度审计过程中,天健对于与公司相关的新制度、新准则、新业务以及重大会计审计事项等能为公司提供有效的咨询帮助及可行的解决方案。
2.意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核及检查
2023 年年度审计过程中,天健实施了完善的项目质量复核程序,主要包括项目质量控制复核、审计文档检查、预先复核以及专项复核等。进而确保所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。天健设有质量管理团队,主要聚焦于应对质量风险,优化质量目标,承担事务所和项目层面的质量管理事项。包括事务所层面的质量管理体系建设实施相关工作,以及项目层面的质量复核和督导,识别质量问题及风险,执行根源分析,实现优化和改进。近一年审计过程中,天健在项目检查方面发现的问题已得到有效整改。
4.质量管理缺陷识别与整改
天健根据已实施中国会计师事务所质量管理准则第 5101 号、第 5102 号以及
天健相关规定的质量管理体系,并对实施进行测试和评价。天健通过整合质量监控及合规检查,在单个审计项目及整体质量管理体现层面识别质量缺陷、执行根源分析,制定、实施和汇报改进措施。2023 年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。近一年审计过程中,识别到的缺陷已得到有效整改。
四、工作方案
在 2023 年度审计过程中,天健依据公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、可行性强、且先进、高效的审计工作方案。并针对审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
浙江司太立制药股份有限公司
和治理层进行了沟通。天健全面配合公司的审计工作,充分满足了上市公司报告披露的时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
天健配备专属审计工作团队,核心团队成员稳定,对项目团队人力安排充分、结构合理。其承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人均具备多年上市公司、制造行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质,且按照职业道德守则的规定保持了独立性。天健的后台支持团队包括信息风险管理、税务、财务、估值等多领域专家,全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健已建立一系列有效的内部机制来确保全体员工对客户信息保密,这些机制包括遵守操守原则、开展培训,并要求所有专业服务人员进行年度确认等。天健的审计数据根据中国法律法规的规定要求均存储于中国内地,未经中国政府有关主管机关许可,不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。
七、风险能力承担水平
天健具有良好的投资者保护能力。截止 2023 年 12 月 31 日,天健会计师事
务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 28 日

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