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松霖科技(603992)  现价: 17.76  涨幅: -0.28%  涨跌: -0.05元
成交:1184万元 今开: 17.84元 最低: 17.68元 振幅: 1.01% 跌停价: 16.03元
市净率:2.72 总市值: 72.46亿 成交量: 6665手 昨收: 17.81元 最高: 17.86元
换手率: 0.17% 涨停价: 19.59元 市盈率: 17.25 流通市值: 71.22亿  
 

松霖科技:2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-29 18:12:40

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、证书附件......第 3—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕4490 号
厦门松霖科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了厦门松霖科技股份有限公司(以下简称松霖科技公司)2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是松霖科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,松霖科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月二十六日
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于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件
不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
第 3 页 共 6 页
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用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意
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第 4 页 共 6 页
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明吕安吉是中国注册会计师,未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦
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明李志媛是中国注册会计师,未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦
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