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仙坛股份(002746)  现价: 6.37  涨幅: -1.55%  涨跌: -0.10元
成交:3582万元 今开: 6.46元 最低: 6.36元 振幅: 1.85% 跌停价: 5.82元
市净率:1.19 总市值: 54.82亿 成交量: 55844手 昨收: 6.47元 最高: 6.48元
换手率: 0.79% 涨停价: 7.12元 市盈率: 38.91 流通市值: 45.21亿  
 

仙坛股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-22 17:04:40

山东仙坛股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字(2024)第 000178 号
目 录 页 码
一、 内 部 控制 审计 报 告 1-2
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二 ○二四年四月二十日

山东仙坛股份有限公司 报告正文
内部控制审计报告
和信审字(2024)第 000178 号
山东仙坛股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了山东仙坛股份有限公司(以下简称“仙坛公司”)2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其 有效性 是 仙 坛 公 司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
和信会计师事务所(特殊普通合伙)

山东仙坛股份有限公司 报告正文
我们认为,仙坛公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:迟慰
中国·济南
中国注册会计师:于丛林
二○二四年四月二十日
和信会计师事务所(特殊普通合伙)

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