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小商品城(600415)  现价: 8.37  涨幅: 0.72%  涨跌: 0.06元
成交:12713万元 今开: 8.31元 最低: 8.30元 振幅: 2.29% 跌停价: 7.48元
市净率:2.49 总市值: 459.04亿 成交量: 151038手 昨收: 8.31元 最高: 8.49元
换手率: 0.28% 涨停价: 9.14元 市盈率: 21.18 流通市值: 457.80亿  
 

小商品城:2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-16 18:07:23
浙江中国小商品城集团股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日

内部控制审计报告
安永华明(2024)专字第70009137_B01号
浙江中国小商品城集团股份有限公司
浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了浙江中国小商品城集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效
性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江中国小商
品城集团股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

内部控制审计报告(续)
安永华明(2024)专字第70009137_B01号
浙江中国小商品城集团股份有限公司
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,浙江中国小商品城集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:谈朝晖
中国注册会计师:凌约翰
中国 北京 2024 年 4 月 15 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

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