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欣贺股份(003016)  现价: 6.95  涨幅: -0.14%  涨跌: -0.01元
成交:1354万元 今开: 7.00元 最低: 6.87元 振幅: 2.59% 跌停价: 6.26元
市净率:1.06 总市值: 29.87亿 成交量: 19410手 昨收: 6.96元 最高: 7.05元
换手率: 0.45% 涨停价: 7.66元 市盈率: 52.59 流通市值: 29.73亿  
 

欣贺股份:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-29 19:15:48
内部控制审计报告
欣贺股份有限公司
容诚审字[2024]361Z0332 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
内部控制审计报告 外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2024]361Z0332 号
欣贺股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了欣贺股份有限公司(以下简称欣贺股份公司)2023 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欣贺
股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,欣贺股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为欣贺股份有限公司容诚审字[2024]361Z0332 号《内部控制审计报告》之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 杨海固
中国注册会计师:
钟心怡
中国·北京 中国注册会计师:
林宗揆
2024 年 4 月 26 日

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