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正泰电器(601877)  现价: 20.60  涨幅: -0.39%  涨跌: -0.08元
成交:12626万元 今开: 20.62元 最低: 20.48元 振幅: 1.06% 跌停价: 18.61元
市净率:1.09 总市值: 442.69亿 成交量: 61370手 昨收: 20.68元 最高: 20.70元
换手率: 0.29% 涨停价: 22.75元 市盈率: 12.42 流通市值: 442.69亿  
 

正泰电器:正泰电器关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

公告时间:2024-04-29 20:33:03

浙江正泰电器股份有限公司
关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所在资质条件等方面合规有效,履职保持独立性,能够客观、公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
截至 2023 年 12 月 31 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况如下:
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
2023 年上市公司 批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热
(含 A、B 股)审 力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
计情况 涉及主要行业 输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理
业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
二、执业记录
1、2023 年年报审计项目组基本信息

何时成 何时开 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计
成员 会计师 上市公 所执业 提供审计 报告情况
司审计 服务
项目合 近三年签署了道通科技、东方材
伙人 吴懿忻 1998 年 2006 年 1996 年 2022 年 料、伟星股份、诺力股份、喜临门
等上市公司年度审计报告
近三年签署了道通科技、东方材
签字注 吴懿忻 1998 年 2006 年 1996 年 2022 年 料、伟星股份、诺力股份、喜临门
册会计 等上市公司年度审计报告
师 近三年签署了诺力股份等上市公
葛爱平 2009 年 2007 年 2007 年 2021 年 司年度审计报告,复核了芒果超媒
等上市公司年度审计报告
质量控 近三年签署了署莱宝高科、崇达技
制复核 谢军 1998 年 1994 年 2019 年 2020 年 术、宏润建设、恒丰纸业等上市公
人 司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计事项向公司财务管理部及相关
业务部门提供咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当相关各方无法就与会计、审计
或其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时,需要咨询公司财务管理部及相关业务部门。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。其质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023年年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求,并制定了详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师执业资格。项目合伙人由资深合伙人担任,项目现场负责人也由上市公
司审计经验丰富的注册会计师担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务,制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
八、会计师事务所履职情况说明
天健会计师事务所具有完备的会计师事务所执业资格,在公司年报审计过程中坚持以客观、公允的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江正泰电器股份有限公司
二〇二四年四月二十八日

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