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正业科技(300410)  现价: 5.63  涨幅: 1.81%  涨跌: 0.10元
成交:2889万元 今开: 5.55元 最低: 5.54元 振幅: 3.07% 跌停价: 4.42元
市净率:4.83 总市值: 20.67亿 成交量: 51443手 昨收: 5.53元 最高: 5.71元
换手率: 1.40% 涨停价: 6.64元 市盈率: -10.29 流通市值: 20.66亿  
 

正业科技:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-25 16:53:51
广东正业科技股份有限公司
二〇二三年十二月三十一日
内部控制审计报告
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所Yongtuo Certified Public Accountants LLP
内 部 控 制 审 计 报 告
永证专字(2024)第 310139 号
广东正业科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了广东正业科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东正业科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有其固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,广东正业科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国 北京 中国注册会计师:
二〇二四年四月二十四日

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