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成交:7175万元 今开: 24.03元 最低: 23.50元 振幅: 3.08% 跌停价: 21.65元
市净率:2.41 总市值: 242.35亿 成交量: 29999手 昨收: 24.05元 最高: 24.24元
换手率: 0.30% 涨停价: 26.46元 市盈率: 18.99 流通市值: 242.35亿  
 

中国国贸:中国国贸2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-03-28 15:43:46
中国国际贸易中心股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告

内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2024)第 0927 号
(第一页,共二页)
中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国贸股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

普华永道中天特审字(2024)第 0927 号
(第二页,共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
王 蕾
中国 上海市 注册会计师
2024 年 3 月 27 日
陈鑫磊

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