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株冶集团(600961)  现价: 11.06  涨幅: 0.36%  涨跌: 0.04元
成交:9550万元 今开: 11.13元 最低: 11.06元 振幅: 2.63% 跌停价: 9.92元
市净率:5.20 总市值: 118.66亿 成交量: 85229手 昨收: 11.02元 最高: 11.35元
换手率: 1.13% 涨停价: 12.12元 市盈率: 18.84 流通市值: 83.15亿  
 

株冶集团:2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-17 19:33:18

株洲冶炼集团股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2024)第 110A010458号
株洲冶炼集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称 株冶集团)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是株冶集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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