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和达科技(688296)  现价: 11.49  涨幅: 2.86%  涨跌: 0.32元
成交:2125万元 今开: 11.14元 最低: 11.14元 振幅: 5.91% 跌停价: 8.94元
市净率:1.76 总市值: 12.44亿 成交量: 1839836手 昨收: 11.17元 最高: 11.80元
换手率: 3.06% 涨停价: 13.40元 市盈率: -47.51 流通市值: 6.90亿  
 

和达科技业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 688296 首亏 -150.74 ~ -150.74 -2640.00 ~ -2640.00 5203.34
业绩变动原因:报告期内,受整体宏观经济及市场环境影响,2023年水务行业部分客户信息化建设需求调整,预算释放进度放缓,因此公司订单低于预期,营业收入较上年同期下降.公司净利润下降的主要原因包括:(1)营业收入较上年同期减少;(2)公司整体解决方案项目受实施环境影响,实施周期较长,投入成本较高,导致综合毛利率有所下降;(3)为配合整体战略发展及业务拓展目标,公司引进管理人才,同时加大了营销体系建设的投入,使得管理费用和销售费用较同期增长较多;(4)2023年度受宏观经济环境的影响,部分客户的回款低于预期,按照公司的会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加较多.以上因素共同导致2023年度归属于母公司所有者的净利润,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润显著下滑并且出现亏损.本次业绩预告更正主要系公司财务数据核算错误所致,公司将以此为鉴,在今后的财务核算工作中更加严谨,提高会计信息披露质量,避免此类事项再次发生.
2 20230227 688296 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5650.46万元,与上年同期相比变动幅度:-43.62%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业总收入48,319.20万元,与上年同期相比下降4.75%;实现归属于母公司所有者的净利润5,650.46万元,与上年同期相比下降43.62%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,971.94万元,与上年同期相比下降39.34%。报告期末,公司总资产99,140.64万元,与报告期初相比增长4.14%;归属于母公司的所有者权益74,865.33万元,与报告期初相比增长3.56%;归属于母公司所有者的每股净资产6.97元,与报告期初相比增长3.57%。2、影响经营业绩的主要因素(1)受宏观经济环境及疫情持续影响,延缓了水务行业对水务信息化解决方案需求的落地,导致订单转化速度放缓,订单未及预期。同时,公司项目实施及验收均受到不同程度影响,导致公司营业收入下降。(2)公司整体解决方案项目因集成外采产品增多,导致综合毛利率有所下降。(3)公司持续进行人才引进和团队建设,人员增加较快,导致人工成本增加较多。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期末,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降48.79%、48.90%、43.62%、39.34%,基本每股收益较上年同期下降51.38%,主要系受到宏观经济环境及疫情影响,公司营业收入有所下降,解决方案项目结构变化导致综合毛利率有所下降,以及销售费用、研发费用增长所致。
3 20220415 688296 续亏 59.42 ~ 66.33 -235.00 ~ -195.00 -579.14
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-195万元至-235万元,与上年同期相比变动幅度:66.33%至59.42%。业绩变动原因说明水务信息化市场需求旺盛、产品的竞争优势得以显现、公司加强销售队伍的建设、订单的获取能力增强及项目交付能力的提升使得报告期内公司营业收入较上年同期增长较快。
4 20220228 688296 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:104256893.14元,与上年同期相比变动幅度:37.75%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业总收入50,304.94万元,与上年同期相比增长38.44%;实现归属于母公司所有者的净利润10,425.69万元,与上年同期相比增长37.75%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,608.24万元,与上年同期相比增长19.83%。报告期末,公司总资产96,329.39万元,与报告期初相比增长77.16%;归属于母公司的所有者权益72,696.59万元,与报告期初相比增长109.60%;归属于母公司所有者的每股净资产6.77元,与报告期初相比增长57.08%。2、影响经营业绩的主要因素(1)在全国数字化改革和节水节能的大背景下,水务行业数字化转型加速,受益于水务信息化市场发展及公司产品竞争优势,业务规模保持较快增长,全年营业收入实现快速增长;(2)报告期内,公司水务信息化和整体解决方案项目收入占比上升,部分项目因集成产品多、首次实施和实施复杂等原因,毛利率偏低,导致综合毛利率有所下降;(3)本报告期,公司继续加大各体系人才引进力度和绩效考核,人工成本增长较快;加强研发队伍建设,研发项目增加,研发费用增长较快;(4)本报告期,公司利用闲置资金购买理财产品及收到上市补贴等政府补助,使得投资收益和其他收益大幅增长。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内,公司营业总收入较上年同期增长38.44%,主要系水务信息化市场需求旺盛、公司产品的竞争优势得以显现、销售队伍建设及市场拓展良好等导致合同额的快速增长以及项目的顺利交付所致。2、报告期末,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别增长33.91%、33.38%、37.75%,除受益于营业总收入同比增长38.44%外,公司利用闲置资金购买理财产品及收到上市补贴等政府补助,使得投资收益和其他收益大幅增长。3、报告期内,公司股本从80,544,870股增长到107,393,160股,同比增加33.33%,主要系公司首次公开发行股份26,848,290股。4、报告期末,公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较期初分别增长77.16%、109.60%、57.08%,主要系报告期内公司业务规模增长,净利润增加以及公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
5 20210707 688296 预增 52.91 ~ 71.44 1650.00 ~ 1850.00 1079.10
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1650万元至1850万元,与上年同期相比变动幅度:52.91%至71.44%。业绩变动原因说明2021年1-6月,公司经营业绩同比上升主要系公司水务管理系统产品线不断丰富、市场知名度和品牌影响力不断提高,公司业务规模不断扩大。
6 20180228 688296 ~ ~
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:46051032.74元,与上年同期相比变动幅度:65.56%。业绩变动原因说明报告期内,公司营业利润同比增长83.007。、利润总额同比增长73.13%。、归属于挂牌公司股东的净利润同比增长65.56%。,主要原因为2017年公司加大销售推广力度’开拓销售渠道,营业收入大幅提高;另外2016年公司对董、监、高和核心员工实施了股权激励,根据《企业会计准则第11号^股份支付》和《企业会计准则第22号^"金融工具确认和计量》的规定进行会计处理,将10,500,000元股份支付计入当期管理费用,致使营业利润、利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润等同比数据减小所致。
7 20160723 688296 预增 96.39 ~ 120.94 800.00 ~ 900.00 0.00
8 20160722 688296 ~ ~
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:800.00万元至900.00万元,较上年同期相比变动幅度:96.39%至120.94%。业绩变动原因说明公司2016年度1-6月的营业收入及归属丁佳牌公司股东的净利润较上年同期大幅提升,主要原因是:1、国家“水十条”等产业政策的发布,以及对市政水务方而投资力度的加大,推动了水务信息化行业的发展。2、报告期内,公司坚持组织创新,加大团队建设,加强技术人才培养,提升运营能力和服务水?酰?銮科笠党中???芰Α?、公司加强和扩人战略合作伙伴关系布局,有力支撑业绩的快速发展。
9 20160222 688296 ~ ~
业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:2000万元-2200万元,比去年同期增加:98%-117%。业绩变动原因说明本期业绩预增的主要原因公司2015年度主营业务收入较去年同期大幅提升,主要原因是:1、公司成功登陆新三板后,公司形象和品牌影响力明显提升,得到广大客户和合作伙伴的一致认可。提高了整体综合竞争力;2、国家水十条等产业政策的发布,以及对市政水务方面投资力度的加大,推动了水务信息化行业的发展。3、报告期内,公司不断完善营销网络,整合营销队伍,提升营销人员的业务素质及工作能力,加大产品的拓展和推广力度,市场份额不断提升。4、本报告期内,公司强化管理,实施新的绩效考核制度,提高效率从而降低成本,合理控制费用支出,使营业利润较去年同期有较大幅增长。

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