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惠城环保(300779)  现价: 69.98  涨幅: -7.81%  涨跌: -5.93元
成交:44301万元 今开: 75.00元 最低: 68.10元 振幅: 9.09% 跌停价: 60.73元
市净率:7.48 总市值: 97.64亿 成交量: 62045手 昨收: 75.91元 最高: 75.00元
换手率: 5.84% 涨停价: 91.09元 市盈率: 79.44 流通市值: 74.36亿  
 

惠城环保业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 300779 预增 5398.06 ~ 6206.60 13600.00 ~ 15600.00 247.36
业绩变动原因:1、本报告期公司净利润变动的主要原因是公司新建项目建成投产,其中4万吨/年FCC催化新材料项目(一阶段)于2023年2月份正式投产,公司催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加;3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目于2023年4月份正式投产,公司的废催化剂处理处置能力得到大幅增强;石油焦制氢灰渣综合利用项目于2022年12月投入运行,本报告期POX装置灰渣处理处置服务费及资源化产品销售收入大幅增加。综上,新项目产能释放,使得公司2023年度业绩较上年同期有较大幅度增长。2、本报告期,公司非经常性损益净额预计为28.22万元,主要是收到的政府补助及对外捐赠支出。
2 20230711 300779 扭亏 1835.82 ~ 2047.50 8200.00 ~ 9200.00 -472.40
业绩变动原因:1、本报告期青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)净利润变动的主要原因是公司新建项目建成投产,其中4万吨/年FCC催化新材料项目(一阶段)于2023年2月份正式投产,公司催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加;3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目于2023年4月份正式投产,公司的废催化剂处理处置能力得到大幅增强;石油焦制氢灰渣综合利用项目于2022年12月投入运行,本报告期POX装置灰渣处理处置服务费及资源化产品销售收入大幅增加。综上,新项目产能释放,使得公司2023年半年度业绩较上年同期有较大幅度增长。2、本报告期,公司非经常性损益净额预计为124.59万元,上年同期非经常性损益净额为451.84万元,本报告期非经常性损益项目主要是收到的政府补助。
3 20230414 300779 扭亏 688.46 ~ 864.43 3227.00 ~ 4192.00 -548.38
业绩变动原因:1、本报告期公司净利润变动的主要原因是公司新建项目建成投产,其中4万吨/年FCC催化新材料项目(一阶段)于2023年2月份正式投产,公司催化剂、分子筛、助剂产能均大幅增加;3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目现已进入试生产阶段,公司的废催化剂处理处置能力得到大幅增强;石油焦制氢灰渣综合利用项目是广东石化炼化一体化项目配套的环保装置,为国内首套高硫石油焦制氢灰渣综合利用装置,该装置于2022年12月投入运行,本期新增POX装置灰渣处理处置服务费及资源化产品销售收入。综上,新项目产能释放,使得公司2023年第一季度业绩较上年同期有较大幅度增长。2、本报告期,公司非经常性损益净额预计为107.68万元,上年同期非经常性损益净额为190.73万元,本报告期非经常性损益项目主要是收到的政府补助。
4 20230131 300779 预减 -93.19 ~ -89.79 80.00 ~ 120.00 1175.42
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:80万元至120万元,与上年同期相比变动幅度:-93.19%至-89.79%。业绩变动原因说明1、随着市场的不断开拓,本报告期公司营业收入有所增长,但是由于疫情形势反复,宏观经济形势波动,对国内经济及各行业的发展带来了诸多不确定性因素,公司下游客户存在开工率不足或停产的情况,行业竞争激烈,催化剂销售单价及危废处置单价降低;同时由于公司新建项目产能尚未完全释放,项目相关生产储备人员成本及其他相关费用增加,又受部分主要原材料、能源涨价,以及本报告期股权激励成本确认的影响,使得公司净利润较上年同期下滑。2、本报告期,公司非经常性损益净额预计为886.26万元,上年同期非经常性损益净额为708.91万元,本报告期非经常性损益项目主要是收到的政府补助。
5 20220125 300779 预减 -62.50 ~ -50.00 1013.00 ~ 1351.00 2701.52
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1013.07万元至1350.76万元,与上年同期相比变动幅度:-62.5%至-50%。业绩变动原因说明1、本报告期业绩下降的主要原因有:一是全球新冠肺炎疫情的爆发及持续,对公司生产经营活动产生较大影响,下游客户开工不足,市场需求降低,竞争加剧,公司为争取订单主动降低销售单价,使得公司产品销售及危废处置单价走低,2021年单价仍未恢复到疫情之前的水平,同时市场竞争的加剧使得公司产品销售量出现下降,国外业务开拓也受到限制,使得报告期内公司主营业务收入出现下滑。二是由于公司主要新建项目都处在建设期间,产能尚未释放,但其项目相关生产储备人员成本及其他相关费用增加了本年度的费用支出。2、本报告期,公司非经常性损益净额预计为770.00万元,上年同期非经常性损益净额为732.75万元,本报告期非经常性损益净额主要是收到的政府补助及购买理财产品取得的投资收益。
6 20210414 300779 预增 165.00 ~ 240.00 401.00 ~ 514.00 151.28
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:400.89万元至514.35万元,与上年同期相比变动幅度:165%至240%。业绩变动原因说明1、本报告期业绩增长的主要原因是:随着新冠疫情影响逐渐减弱,公司一季度生产经营逐渐有所恢复,经营业绩比上年度同期增长幅度较大。2、2021年1-3月份,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为117万元,去年同期为31万元。本期非经常性损益,主要是公司报告期内取得的政府补助收入。
7 20210226 300779 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:27006777.76元,与上年同期相比变动幅度:-36.99%。业绩变动原因说明1、报告期内,青岛惠城环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计实现营业总收入32,229.05万元,同比下降6.25%;营业利润3,498.56万元,同比下降17.22%;利润总额3,204.43万元,同比下降37.46%;归属于上市公司股东的净利润2,700.68万元,同比下降36.99%;基本每股收益0.27元,同比下降43.75%。本报告期利润较上年同期出现下降,主要原因是新冠疫情期间,下游客户开工不足,销售订单减少,同时市场竞争加剧,销售单价下降,导致收入减少,利润下降。2、报告期末,公司总资产96,246.27万元,较期初增长4.42%;归属于上市公司股东的所有者权益66,605.54万元,较期初增长2.64%;归属于上市公司股东的每股净资产6.66元,较期初增长2.62%。
8 20210115 300779 略减 -39.00 ~ -28.00 2614.00 ~ 3086.00 4285.93
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2614.42万元至3085.87万元,与上年同期相比变动幅度:-39%至-28%。业绩变动原因说明1、报告期内,业绩变动的主要影响因素是受新冠肺炎疫情的影响,下游客户开工不足,导致市场需求降低,竞争加剧,为争取订单公司降低销售单价;同时子公司市场开拓受限,业务减少,亏损增加,导致2020年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期下降。2、2020年,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为767万元,主要是公司报告期内取得的政府补助收入及对外捐赠支出。
9 20201016 300779 预减 -52.00 ~ -41.28 1905.00 ~ 2331.00 3969.27
业绩变动原因:1,受年初爆发的新冠肺炎疫情的影响,下游客户开工不足,市场需求降低,竞争加剧,为争取订单,公司降低销售单价;同时子公司市场开拓受限,业务减少,亏损增加,公司上半年经营业绩比去年同期下降幅度较大.三季度随着国内疫情的有效控制,市场需求回暖,公司业务基本恢复正常,经营业绩基本恢复到去年同期水平.总体预计2020年前三季度经营业绩比去年同期下降幅度较大.2,2020年1-9月份,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为430万元,主要是公司报告期内取得的政府补助收入及对外捐赠支出.
10 20201015 300779 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:868.4万元至1293.92万元,与上年同期相比变动幅度:-9.62%至34.66%。业绩变动原因说明1、受年初爆发的新冠肺炎疫情的影响,下游客户开工不足,市场需求降低,竞争加剧,为争取订单,公司降低销售单价;同时子公司市场开拓受限,业务减少,亏损增加,公司上半年经营业绩比去年同期下降幅度较大。三季度随着国内疫情的有效控制,市场需求回暖,公司业务基本恢复正常,经营业绩基本恢复到去年同期水平。总体预计2020年前三季度经营业绩比去年同期下降幅度较大。2、2020年1-9月份,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为430万元,主要是公司报告期内取得的政府补助收入及对外捐赠支出。
11 20200715 300779 预减 -68.00 ~ -55.00 963.00 ~ 1354.00 3008.40
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:962.68万元至1353.78万元,与上年同期相比变动幅度:-68%至-55%。业绩变动原因说明1、报告期内,一是受疫情影响,下游客户开工不足,销售订单减少较多,单价下降,销售收入减少;子公司开工生产时间短,亏损增加;二是公司为适应长远发展需要,增加公司技术储备深度,相应研发支出增加较多;三是公司为积极推动战略发展规划的实现,推进项目建设进度,增加了募投项目储备人员,人工成本有所增加。综合前述原因,预计2020年半年度经营业绩比上年度同期下降幅度较大。2、2020年上半年,预计非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润的影响金额大约为92万元。本期非经常性损益主要是公司报告期内取得的政府补助收入及针对新冠肺炎疫情的捐赠支出。
12 20200423 300779 预减 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 3008.40
业绩变动原因:预测年初至下一报告期期末的累计净利润不确定。业绩变动原因说明受新冠肺炎疫情影响,一季度产品销量同比减少,加上产品销售均价同比下降,导致公司收入下降。疫情形势发展的不确定性,预计会对公司的财务状况、经营成果造成影响。
13 20200410 300779 预减 -93.00 ~ -83.00 119.00 ~ 289.00 1700.25
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:119.02万元至289.04万元,与上年同期相比变动幅度:-93%至-83%。业绩变动原因说明1、报告期内,一是因疫情影响,下游客户开工不足,使得销售订单减少,同时销售单价下降,致使销售收入减少;二是因疫情影响,子公司开工率极低,亏损增加;三是募投项目建设储备人员,管理费用、人工成本有较大的增加。综合前述原因,预计本年度第一季度经营业绩比上年度同期下降幅度较大。2、2020年1-3月份,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为31万元,去年同期为21万元。本期非经常性损益,主要是公司报告期内取得的政府补助收入及针对新冠肺炎疫情的捐赠支出。
14 20200228 300779 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:42921490.43元,与上年同期相比变动幅度:-32.67%。业绩变动原因说明1、报告期内,青岛惠城环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业总收入34,379.47万元,同比下降0.02%,基本与上年同期持平;营业利润4,232.36万元,同比下降40.12%;利润总额5,130.22万元,同比下降28.16%;归属于上市公司股东的净利润4,292.15万元,同比下降32.67%。利润出现下降,主要影响因素有:(1)公司为积极推动战略发展规划的实现,推进项目建设进度,增加了募投项目“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”储备人员,人工成本有较大增加;另外,公司为首次公开发行股票并在创业板上市,因相关上市咨询事项较多,管理费用较上年同期增加。(2)募投项目“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”建设完成,生产装置运行处于磨合期,运行不稳定,产量较低,单位产品能耗、固定成本较高。2、报告期末,公司总资产92,210.11万元,较期初增长41.02%;归属于上市公司股东的所有者权益64,900.22万元,较期初增长97.94%;归属于上市公司股东的每股净资产6.49元,较期初增长48.51%。财务状况各项指标同比增长,主要原因系公司首次公开发行股票并在创业板上市导致股本、资本公积增加所致。
15 20200122 300779 略减 -38.00 ~ -8.00 3952.00 ~ 5865.00 6374.64
业绩变动原因:1、报告期内,业绩变动的主要影响因素为:(1)公司为积极推动战略发展规划的实现,推进项目建设进度,增加了筹建募投项目储备人员,管理费用、人工成本有较大增加;(2)募投项目“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”已建设完成,投产初期,生产装置运行处于磨合期,运行不稳定,产量较低,单位产品能耗、固定成本高。以上因素是2019年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期下降的主要原因。2、2019年,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为554万元,去年同期为464万元。本期非经常性损益主要是公司报告期内取得的政府补助收入。
16 20200121 300779 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3952.28万元至5864.67万元,与上年同期相比变动幅度:-38%至-8%。业绩变动原因说明1、报告期内,业绩变动的主要影响因素为:(1)公司为积极推动战略发展规划的实现,推进项目建设进度,增加了筹建募投项目储备人员,管理费用、人工成本有较大增加;(2)募投项目“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”已建设完成,投产初期,生产装置运行处于磨合期,运行不稳定,产量较低,单位产品能耗、固定成本高。以上因素是2019年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期下降的主要原因。2、2019年,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为554万元,去年同期为464万元。本期非经常性损益主要是公司报告期内取得的政府补助收入。
17 20191015 300779 续盈 -5.00 ~ 5.00 3815.00 ~ 4217.00 4016.14
业绩变动原因:1、报告期内,公司积极开拓市场,产品销量增加,销售收入增长;同时营业外收入增加,使公司整体收益实现增长;同时,公司为积极推动战略发展规划的实现,推进项目建设进度,增加了募投项目储备人员,管理费用、人工成本有较大增加。综合前述原因,预计本年度前三季度经营业绩与上年度同期基本持平。2、2019年1-9月份,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为929万元,去年同期为134.54万元。本期非经常性损益,一是公司与大唐青岛热力有限公司、青岛自动化仪表有限公司的供用热力合同纠纷中,公司获得的赔款收入;二是公司报告期内取得的政府补助收入。
18 20191014 300779 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:806.93万元至1208.55万元,与上年同期相比变动幅度:-32.1%至1.7%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司积极开拓市场,产品销量增加,销售收入增长;同时营业外收入增加,使公司整体收益实现增长;同时,公司为积极推动战略发展规划的实现,推进项目建设进度,增加了募投项目储备人员,管理费用、人工成本有较大增加。综合前述原因,预计本年度前三季度经营业绩与上年度同期基本持平。2、2019年1-9月份,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为929万元,去年同期为134.54万元。本期非经常性损益,一是公司与大唐青岛热力有限公司、青岛自动化仪表有限公司的供用热力合同纠纷中,公司获得的赔款收入;二是公司报告期内取得的政府补助收入。
19 20190706 300779 略增 3.00 ~ 20.00 2913.00 ~ 3393.00 2827.81
20 20190705 300779 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2912.64万元至3393.37万元,与上年同期相比变动幅度:3%至20%。业绩变动原因说明1、报告期内,业绩变动的主要影响因素为:一是市场开拓,产品销量增加,使得销售收入增加;二是营业外收入增加。综合前述原因,2019年上半年归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长。2、2019年上半年,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为900万元,去年同期为93万元。本期非经常性损益,一是公司与大唐青岛热力有限公司、青岛自动化仪表有限公司的供用热力合同纠纷中,公司获得的赔款收入;二是公司报告期内取得的政府补助收入。
21 20190521 300779 略增 0.78 ~ 11.39 2850.00 ~ 3150.00 0.00
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2850万元至3150万元,与上年同期相比变动幅度:0.78%至11.39%。业绩变动原因说明根据报告期内及报告期后的经营情况,公司对2019年1-6月业绩进行了预计,预计2019年1-6月营业收入区间为16,000~18,000万元,较上年同期变动幅度区间为7.70%~17.49%;归属于母公司股东的净利润区间为2,850~3,150万元,较上年同期变动幅度区间为0.78%~11.39%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为2,750~3,000万元,较上年同期变动幅度区间为0.57%~9.71%。

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