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金杯电工(002533)  现价: 10.02  涨幅: -1.09%  涨跌: -0.11元
成交:16637万元 今开: 10.17元 最低: 9.91元 振幅: 3.16% 跌停价: 9.12元
市净率:1.84 总市值: 73.54亿 成交量: 166305手 昨收: 10.13元 最高: 10.23元
换手率: 2.65% 涨停价: 11.14元 市盈率: 13.57 流通市值: 62.88亿  
 

金杯电工:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-28 20:35:58

金杯电工股份有限公司
内部控制审计报告
CAC 证内字【2024】0009 号
审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录
目 录 页 码
一、内部控制审计报告 1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件

内部控制审计报告
CAC 证内字[2024]0009 号
金杯电工股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工”)2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金杯电工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审华会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国注册会计师
中国 天津
二〇二四年三月二十七日

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