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内蒙华电(600863)  现价: 4.37  涨幅: -2.67%  涨跌: -0.12元
成交:80068万元 今开: 4.53元 最低: 4.33元 振幅: 4.45% 跌停价: 4.04元
市净率:1.75 总市值: 285.22亿 成交量: 1829309手 昨收: 4.49元 最高: 4.53元
换手率: 2.80% 涨停价: 4.94元 市盈率: 14.05 流通市值: 285.22亿  
 

内蒙华电业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20230715 600863 略增 22.78 ~ 31.34 143444.00 ~ 153444.00 116831.48
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因2023年上半年,公司全力推进核增产能落地,煤炭产量实现676.55万吨,同比增长88.41%,促使公司业绩同比有较大增长。
2 20230415 600863 预增 62.78 ~ 82.90 80921.00 ~ 90921.00 49710.89
业绩变动原因:2023年第一季度公司发电量稳步上升,同比增长1.7%;受交易电价政策调整影响,公司售电单价同比增加6.72元/千千瓦时(不含税);公司全力以赴推进核增产能落地,煤炭产量同比增长92.05%,外销量同比增长158.27%,使得公司业绩较上年同期有较大增长。
3 20230121 600863 预增 233.66 ~ 267.80 165200.00 ~ 182100.00 49510.81
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:165200万元至182100万元,与上年同期相比变动值为:115689万元至132589万元,较上年同期相比变动幅度:233.66%至267.8%。业绩变动原因说明公司2022年度业绩预增的主要原因为,2022年社会用电量需求增加,公司发电量稳步上升,同比增加6.43%;受交易电价政策影响,公司售电单价同比增加57.79元/千千瓦时,同比增加18.70%,致使公司业绩较上年同期有较大幅度增长。
4 20221017 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:155847.33万元,与上年同期相比变动幅度:537.22%。业绩变动原因说明(一)经营业绩说明1.报告期内,公司完成发电量461.81亿千瓦时,较上年同期增长7.19%;完成上网电量427.94亿千瓦时,较上年同期增长7.11%。公司平均售电单价367.91元/千千瓦时(不含税),同比上涨81.43元/千千瓦时(不含税),同比增长28.42%。公司煤炭产量611.72万吨,同比增长24.81%;煤炭外销量245.82万吨,同比减少13.89%;煤炭销售平均单价476.03元/吨(不含税),同比下降35.30元/吨(不含税),同比降低6.90%。2.报告期内,公司实现营业总收入1,723,725.33万元,与上年同期(重述后)相比,增加30.27%;实现营业利润221,608.76万元,与上年同期(重述后)相比,增加1333.53%;实现利润总额221,835.77万元,与上年同期(重述后)相比,增加1325.07%;实现归属于上市公司股东的净利润155,847.33万元,与上年同期(重述后)相比,增加537.22%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,119.44万元,与上年同期(重述后)相比,增加567.14%;实现基本每股收益0.225元,与上年同期(重述后)相比,增加878.26%。(二)财务状况说明报告期末,公司总资产4,074,192.04万元,与期初(重述后)相比,减少1.95%;归属于上市公司股东的所有者权益1,728,266.60万元,与期初(重述后)相比,增加6.70%;归属于上市公司股东的每股净资产2.19元,与期初(重述后)相比,增加8.42%。(三)报告期主要财务数据变动情况说明单位:万元
5 20220722 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:116646.16万元,与上年同期相比变动幅度:142.01%。业绩变动原因说明(一)经营业绩说明1.报告期内,公司完成发电量290.15亿千瓦时,较上年同期增长6.68%;完成上网电量268.74亿千瓦时,较上年同期增长6.49%。公司实现平均售电单价371.97元/千千瓦时(不含税),同比增加94.30元/千千瓦时(不含税),同比增长33.96%。公司煤炭产量359.09万吨,同比增长9.74%;煤炭外销量142.57万吨,同比减少29.41%;煤炭销售平均单价完成481.80元/吨(不含税),同比增加42.13元/吨(不含税),同比增长9.58%。2.报告期内,公司实现营业总收入1,097,071.22万元,与上年同期(重述后)相比,增加33.94%;实现营业利润168,648.23万元,与上年同期(重述后)相比,增加264.46%;实现利润总额168,859.04万元,与上年同期(重述后)相比,增加265.23%;实现归属于上市公司股东的净利润116,646.16万元,与上年同期(重述后)相比,增加142.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,700.50万元,与上年同期(重述后)相比,增加142.81%;实现基本每股收益0.17元,与上年同期(重述后)相比,增加142.86%。(二)财务状况说明报告期末,公司总资产4,158,654.53万元,与期初(重述后)相比,增加0.09%;归属于上市公司股东的所有者权益1,687,596.00万元,与期初(重述后)相比,增加4.19%;归属于上市公司股东的每股净资产2.127元,与期初(重述后)相比,增加5.19%。(三)报告期主要财务数据变动情况说明2022年上半年,社会用电量需求增加,公司发电量稳步上升,完成发电量290.15亿千瓦时,较上年同期增长6.68%,受交易电价政策调整影响,公司实现平均售电单价371.97元/千千瓦时(不含税),同比增加94.30元/千千瓦时(不含税),使公司前述指标较上年同期(重述后)相比均有较大幅度增长。
6 20220712 600863 预增 116.73 ~ 158.67 104464.00 ~ 124679.00 48199.10
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:104464万元至124679万元,与上年同期相比变动值为:56265万元至76480万元,较上年同期相比变动幅度:116.73%至158.67%。业绩变动原因说明2022年上半年社会用电量需求增加,公司发电量稳步上升,同比增加6.68%;受交易电价政策调整影响,公司售电单价同比增加94.30元/千千瓦时,致使公司业绩较上年同期有较大增长。
7 20190717 600863 预增 140.22 ~ 165.51 70300.00 ~ 77700.00 29264.45
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:70300万元至77700万元,与上年同期相比变动值为:41036万元至48436万元,较上年同期相比变动幅度:140.22%至165.51%。业绩变动原因说明本期业绩预增的主要原因如下:(一)受地区负荷变化等因素影响,公司2019年上半年完成发电量256.85亿千瓦时,同比增加6.67亿千瓦时,同比增长2.67%;完成上网电量236.77亿千瓦时,同比增长5.96亿千瓦时,同比增长2.58%。(二)投资收益较上年同期增加2.99亿元;其中:公司分别参股15%的大唐托克托发电公司及大唐托克托第二发电公司于报告期内宣告分红合计23,372万元,公司按相关规定计入当期投资收益,而去年同期上述公司尚未宣告分配。(三)煤炭销售收入实现5.48亿元,同比增加2.73亿元,增长99.02%。
8 20190126 600863 预增 50.15 ~ 55.99 77200.00 ~ 80200.00 51413.91
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77200万元至80200万元,与上年同期相比变动值为:25786.09万元至28786.09万元,较上年同期相比变动幅度:50.15%至55.99%。业绩变动原因说明本期业绩预增的主要原因受主营业务影响,受区域电力市场回暖以及电价政策调整因素影响,公司电量与电价出现“双升”局面。公司2018年完成发电量531.80亿千瓦时,同比增加56.97亿千瓦时,同比增长12.00%;公司2018年实现平均售电单价253.64元/千千瓦时(不含税),同比增加10.72元/千千瓦时(不含税),同比增长4.41%。
9 20181020 600863 略减 -4.85 ~ -3.05 53000.00 ~ 54000.00 55700.37
业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:53000万元至54000万元,与上年同期相比变动值为:4480.36万元至5480.36万元,较上年同期相比变动幅度:9.23%至11.3%。业绩变动原因说明扣除非经常性损益事项后,2018年1月1日—2018年9月30日业绩与上年同期相比大幅增长的主要原因如下:公司2018年前三季度完成发电量392.87亿千瓦时,同比增加43.08亿千瓦时,同比增长12.31%;公司2018年前三季度实现平均售电单价253.70元/千千瓦时(不含税),同比增加10.60元/千千瓦时(不含税),同比增长4.36%。
10 20180417 600863 扭亏 103.77 ~ 103.77 479.00 ~ 479.00 -12698.40
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:479万元,与上年同期相比变动值为:17063.92万元,与上年同期相比变动幅度:102.89%。业绩变动原因说明本期业绩预增主要是由于主营业务影响所致,公司2018年一季度完成上网电量99.88亿千瓦时,同比增加24.14亿千瓦时,同比增长31.87%。
11 20180130 600863 预增 51.52 ~ 69.70 50000.00 ~ 56000.00 33271.41
业绩变动原因:公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计为5亿元到5.6亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加1.7亿元到2.3亿元,同比增长51.52%到69.7%。业绩变动原因说明(一)公司于2017年12月22日公开发行了18.7522亿元可转换公司债券,本次募集资金专项用于收购公司控股股东北方联合电力有限责任公司持有的北方龙源风力发电有限责任公司81.25%股权。收购事项已于2017年12月底之前完成,北方龙源风力发电有限责任公司成为公司全资控股公司。按照《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,合并北方龙源风力发电有限责任公司后,使公司2017年度净利润增加1.3亿元。(二)公司转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权,实现转让收益共计2.76亿元。
12 20170117 600863 预减 -55.00 ~ -45.00 0.00 ~ 0.00 69914.65
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-45.00%至-55.00%。业绩变动原因说明(一)2016年受宏观经济增速放缓,区域用电量需求不足导致2016年公司上网电量完成347.69亿千瓦时,同比降低8.50%;(二)内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》(发改价格【2015】3105号)精神,自2016年1月起对燃煤电厂电价进行调整,加之内蒙古蒙西电网及华北电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大,导致2016年公司平均售电单价同比降低13.23%。
13 20130125 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增加,增幅80%-100%之间。盈利水平增加的主要原因 1、2012年3月,公司完成了非公开发行股票事宜,新增了募投项目北方魏家峁煤电有限责任公司煤炭盈利及内蒙古聚达发电有限公司的盈利;由于上都第二发电公司于2011年下半年投产,2012年增加了公司收入及盈利; 2、受2011年12月上网电价调整及2012年下半年煤炭价格较上半年降低原因,2012年公司原有项目盈利及长期投资的投资收益增长。
14 20110111 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2010 年归属于母公司股东的净利润将继续盈利,较去年增长50%以上。盈利水平较上年增加的主要原因:1、2009 年7 月,公司完成了资产置换工作,盈利水平增加;2、2010 年,公司控股电厂上都发电厂盈利水平提高;3、公司2010 年加强生产管理以及成本控制,各项消耗指标以及费用下降。
15 20100714 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2010年上半年归属于母公司股东的净利润将扭转上年同期的亏损局面,盈利水平增加。业绩扭转亏损局面,盈利水平增加的主要原因:1、2009 年7 月,公司完成资产置换,2010 年1-6 月公司盈利能力同比增强。2010 年一季度,公司已实现归属于母公司股东的净利润133,627,097.03 元,实现基本每股收益0.067 元;2、2010 年第二季度,公司参股的托克托发电厂(大唐托克托发电有限责任公司、大唐托克托第二发电有限责任公司)宣告并实施2009 年年度利润分配方案,公司按照成本法核算计入投资收益2.58 亿元;
16 20100424 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司上半年,归属于母公司净利润将继续盈利,扭转去年同期的亏损局面。业绩扭转亏损局面,盈利水平增加的主要原因:1、2009年7月公司成功实施了资产置换,将亏损的包头第一热电厂、包头第二热电厂置出,置入了盈利较强的乌海发电厂;2、2010年电力市场回暖,公司发电量有所增长;3、公司加强技术改造与管理,能耗水平进一步降低,成本费用支出下降。
17 20100119 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2009年全年归属于母公司股东的净利润将扭转上年的亏损局面,盈利水平增加。1、2009 年7 月,公司完成了年初策划的资产置换工作;2、2009 年公司主要燃料煤炭产品价格下降;3、公司2009 年加强生产管理以及成本控制,各项消耗指标以及费用大幅下降。
18 20091029 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2009年全年归属于母公司股东的净利润将扭转上年的亏损局面,盈利水平增加。主要原因是:1、报告期,公司完成了资产置换;2、2009 年公司主要燃料煤炭产品价格下降;3、公司2009 年加强生产管理以及成本控制,各项消耗指标以及费用大幅下降。
19 20090824 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2009年前三季度归属于母公司股东的净利润将出现盈利,扭转去年同期的亏损局面。
20 20090730 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2009年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损。
21 20090425 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计年初至下一报告期末公司累计净利润可能继续亏损。
22 20090121 600863 ~ ~
业绩变动原因:2008年1月1日至2008年12月31日公司净利润大幅亏损。
23 20081027 600863 ~ ~
业绩变动原因:2008年1月1日至2008年12月31日业绩预计为亏损。
24 20080823 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2008年前3季度归属于母公司股东的净利润将继续出现亏损局面。
25 20080723 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2008年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润出现亏损。
26 20080426 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计至下一报告期(2008 年中期)末,公司累计净利润比上年同期将大幅下降。
27 20070829 600863 ~ ~
业绩变动原因:2007 年上半年,公司归属于母公司所有者的净利润实现12,550.93 万元,比2006年上半年的9,160.22万元增长了37.02%,主要是以下两方面因素共同影响所致:1、2006年下半年公司上网电价调整、热价小幅上调;2、公司2006年投产的所属上都发电有限责任公司、岱海发电有限责任公司各有两台60万千瓦机组效益较好;特别提示:公司2006年上半年净利润中包括了对内蒙古大唐托克托发电有限责任公司采用成本法核算获得的投资收益16,483.78万元(系该公司2005年度股东分红)。而该公司2006年度实现净利润154,105.41万元,按照该公司股东出资比例,本公司2007年可获得投资收益20,788.41万元,将于2007年三季度确认,上述因素将对公司第三季度利润产生较大影响。预计公司2007年前三季度利润将比2006年同期大幅增长。
28 20070110 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计2006年度公司净利润比2005年度增长200%以上。
29 20061023 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2006年年度业绩将比2005年全年有大幅度增长,主要原因是由于2005年下半年煤炭价格上涨公司2005年业绩下降,而2006年6月底煤电联动使公司上网电价得到一定幅度的调整以及公司部分参股、控股发电机组陆续投产为公司带来一定收益。
30 20060125 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司2005年度业绩比2004年度下降70%以上。
31 20050415 600863 ~ ~
业绩变动原因:因煤炭大幅涨价,成本上升,预计公司2005年一季度业绩比去年同期下降50%以上。
32 20040413 600863 ~ ~
业绩变动原因:经初步测算,公司2004年第一季度实现净利润与2003年同期相比将上升50%以上。
33 20040319 600863 ~ ~
业绩变动原因:经初步测算,公司2003年度净利润与2002年度相比大幅增长,但未达到公司在2003年第三季度报告中预测的将增长50%以上的幅度。
34 20031031 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计公司本年净利润比上年相比可能发生大幅度增长,主要原因是公司投资收益增加、电量增长以及公司收购项目的实现。
35 20030805 600863 ~ ~
业绩变动原因:预计本年前三个季度净利润比上年同期相比可能发生大幅度增长。
36 20030729 600863 ~ ~
业绩变动原因:经初步测算,公司2003年度上半年净利润与2002年同期相比将上升50%以上。

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