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雪龙集团(603949)  现价: 14.43  涨幅: 0.49%  涨跌: 0.07元
成交:1011万元 今开: 14.23元 最低: 14.23元 振幅: 2.72% 跌停价: 12.92元
市净率:3.12 总市值: 30.47亿 成交量: 6989手 昨收: 14.36元 最高: 14.62元
换手率: 0.33% 涨停价: 15.80元 市盈率: 42.92 流通市值: 30.33亿  
 

雪龙集团业绩预告与报告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 603949 预增 61.59 ~ 74.91 6856.00 ~ 7421.00 4242.81
业绩变动原因:报告期内,随着国内商用车市场需求逐步回暖,汽车产业供应链逐渐趋于稳定以及公司产品升级,单车配套价值增加,公司电控硅油离合器风扇总成产品销量大幅上升,带动公司整体业绩显著增长。
2 20230131 603949 预减 -68.04 ~ -61.10 4098.00 ~ 4988.00 12823.75
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4098万元至4988万元,与上年同期相比变动值为:-8726万元至-7836万元,较上年同期相比变动幅度:-68.04%至-61.1%。业绩变动原因说明2022年,受疫情多点散发、整车厂停工停产、需求收缩、预期转弱等多重因素影响,国内商用车产量出现大幅下滑,尤其重卡市场,因排放法规升级,受国五车去库存的影响,国内重卡产量降幅更为明显,致使本年度公司产品销量下降导致营业收入大幅减少,同时由于产量降低影响单套产品分摊的固定成本增加,使得公司综合毛利率同比下降较多,盈利水平明显下降。
3 20220715 603949 预减 -69.87 ~ -59.54 2420.00 ~ 3250.00 8031.83
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2420万元至3250万元,与上年同期相比变动值为:-5611.83万元至-4781.83万元,较上年同期相比变动幅度:-69.87%至-59.54%。业绩变动原因说明2022年上半年,因受新冠疫情、物流不畅等因素的影响,商用车行业产业链供应链经历了有史以来最为严酷的考验,再加之今年上半年,基建启动较慢,建设速度不及预期,2022年1-6月,商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆,同比分别下降38.5%和41.2%;且今年上半年,因受疫情影响,公司主要客户(主机厂)停工停产,综合导致公司本期经营业绩出现一定幅度的下滑。
4 20210417 603949 预增 93.00 ~ 129.00 3578.00 ~ 4254.00 1851.46
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:1727万元至2403万元,与上年同期相比变动幅度:93%至129%。业绩变动原因说明本期业绩增加主要得益于“国六”排放标准实施和新老基建叠加利好商用车行业,特别是重卡市场持续高位景气,公司抓住发展机遇,迅速转化技术成果,释放产能,抢占市场份额,带来营业收入的增加和公司盈利水平的进一步提升。
5 20210121 603949 预增 43.00 ~ 53.00 14283.00 ~ 15282.00 9988.00
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:4295万元至5294万元,与上年同期相比变动幅度:43%至53%。业绩变动原因说明本期业绩增加主要得益于“国六”排放标准实施和新老基建叠加利好商用车行业,特别是重卡市场持续高位景气,公司抓住发展机遇,迅速转化技术成果,释放产能,抢占市场份额,带来营业收入的增加和公司盈利水平的进一步提升。
6 20200929 603949 略增 32.00 ~ 38.00 9123.00 ~ 9548.00 6916.00
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:1172万元至1597万元,与上年同期相比变动幅度:60%至82%。业绩变动原因说明本期业绩增加主要得益于“国六”排放标准推行和基础工程建设加码利好商用车行业,特别是重卡市场持续高位景气。公司主要客户对硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成需求增加明显,从而进一步提升和显现了公司的盈利能力。
7 20200121 603949 略增 5.73 ~ 5.73 9662.00 ~ 9662.00 9138.60
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9662.32万元,与上年同期相比变动幅度:5.73%。业绩变动原因说明公司2019年1-9月营业收入较上年同期增长7.52%;扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润较上年同期增长10.37%。基于2019年1-9月实际经营情况,公司结合行业趋势作了如下假设:①我国国民经济稳增长的基础面不发生改变,基建投资仍将保持稳定增长;②“国六”排放标准不断推进,市场容量有所扩大,公司保持相对稳定的配套率;③公司内部生产经营稳定,在产品研发、技术储备方面继续保持行业领先水平;④主要客户未发生不可预见的重大不利变化。

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