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爱仕达(002403)  现价: 7.74  涨幅: -3.01%  涨跌: -0.24元
成交:4414万元 今开: 7.85元 最低: 7.70元 振幅: 2.63% 跌停价: 7.18元
市净率:1.55 总市值: 26.37亿 成交量: 56734手 昨收: 7.98元 最高: 7.91元
换手率: 1.85% 涨停价: 8.78元 市盈率: -8.27 流通市值: 23.68亿  
 

爱仕达:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-28 15:52:33
爱仕达股份有限公司
内部控制审计报告
2023 年度

内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZF10565 号
爱仕达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称“爱仕达”)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱仕达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,爱仕达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师:杜娜
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:邱俊杰
中国·上海 二〇二四年四月二十五日

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