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北新建材(000786)  现价: 33.90  涨幅: -0.50%  涨跌: -0.17元
成交:33619万元 今开: 34.02元 最低: 33.61元 振幅: 1.97% 跌停价: 30.66元
市净率:2.36 总市值: 572.74亿 成交量: 99144手 昨收: 34.07元 最高: 34.28元
换手率: 0.61% 涨停价: 37.48元 市盈率: 15.27 流通市值: 553.40亿  
 

北新建材:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-19 19:54:15
北新集团建材股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2024)0200702号

内部控制审计报告
众环审字(2024)0200702 号
北新集团建材股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北
新集团建材股份有限公司(以下简称“北新建材”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、 北新建材对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北新建材董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,北新建材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第 1 页共 2 页

众环审字(2024)0200702 号
(本页无正文)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
洪权
中国注册会计师:
石宁
中国·武汉 2024年3月18日
审计报告第 2 页共 2 页

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