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博迈科(603727) 现价: 15.76 涨幅: -1.13% 涨跌: -0.18元 | ||||
成交:2577万元 | 今开: 15.94元 | 最低: 15.65元 | 振幅: 2.70% | 跌停价: 14.35元 |
市净率:1.38 | 总市值: 44.40亿 | 成交量: 16283手 | 昨收: 15.94元 | 最高: 16.08元 |
换手率: 0.58% | 涨停价: 17.53元 | 市盈率: -187.80 | 流通市值: 44.40亿 |
博迈科:容诚审字[2024]230Z0209号审计报告
公告时间:2024-03-29 18:47:12
审计报告
博迈科海洋工程股份有限公司
容诚审字[2024]230Z0209 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告 1-6
2 合并资产负债表 7
3 合并利润表 8
4 合并现金流量表 9
5 合并所有者权益变动表 10- 11
6 母公司资产负债表 12
7 母公司利润表 13
8 母公司现金流量表 14
9 母公司所有者权益变动表 15 - 16
10 财务报表附注 17 - 120
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
审 计 报 告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2024]230Z0209 号
博迈科海洋工程股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称博迈科)财务报表,包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了博迈科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博迈科,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认事项
1. 事项描述
2023 年度博迈科合并财务报表附注所示营业收入为 1,798,989,438.91 元,其中
在某一时段内采用合同履约进度确认的收入金额为 1,778,245,058.39 元,占营业收入总额的 98.85%,在某一时段内采用合同履约进度确认的收入金额及其占营业收入总额比例均重大。
由于收入是博迈科的关键业绩指标,收入的确认涉及管理层的重大的判断和估计,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
关于收入确认的会计政策见附注三、27;关于收入及成本类别的披露见附注五、38。
2. 审计应对
(1)了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性;
(2)获取重大项目的初始合同及合同变更资料,检查财务记录合同总价的真实性;
(3)获取经签字确认的项目预算总成本资料,分析项目预算成本结构是否合理,评估管理层所作估计的合理性及依据的充分性;
(4)检查项目实际成本归集的真实性,制造费用分配的合理性,针对工程项目的实际成本与预算成本进行勾稽比对;
(5)获取经客户签署确认的合同履约进度报告、销售发票、结算手续等资料,对账面已确认收入进行重新测算,验证其真实性、准确性;
(6)对重大项目的毛利率变动进行横向与纵向的对比分析;
(7)针对重大工程项目的合同金额、合同履约进度、累计结算金额及累计收款金额等信息执行函证程序。
基于上述工作结果,我们认为相关证据能够支持博迈科收入确认。
(二)应收账款坏账准备
1. 事项描述
截至 2023 年 12 月 31 日,博迈科应收账款账面余额为 322,734,667.38 元,坏
账准备为 5,820,265.81 元。
博迈科对于以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
对于存在客观证据表明单项应收账款存在减值的,单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合,在组合基础上计算预期信用损失。
应收账款的预期信用损失对财务报表影响重大,且涉及管理层的重大判断和估计,因此我们将其识别为关键审计事项。
关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、11;关于应收账款账面余额及坏账准备披露见附注五、4。
2. 审计应对
(1)了解并测试应收账款预期信用损失测试的内部控制设计和运行的有效性;
(2)了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断和考虑的因素,分析管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性;
(3)检查管理层编制的应收账款预期信用损失分析表的准确性,对应收账款坏账准备进行重新测算,验证账面记录的准确性;
(4)选取单项金额重大的应收账款,独立测试其可收回性。我们在评估应收款项的可收回性时,获取了相关的支持性证据,包括执行函证、访谈等程序、检查期后收款等。
基于上述工作结果,我们认为相关证据能够支持管理层对于应收账款坏账准备的判断及估计。
四、其他信息
博迈科管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括博迈科 2023年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估博迈科的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算博迈科、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督博迈科的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对博迈科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博迈科不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就博迈科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
(此页无正文,为博迈科海洋工程股份有限公司容诚审字[2024] 230Z0209 号号审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 郁向军(项目合伙人)
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