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大连友谊(000679)  现价: 3.18  涨幅: -5.36%  涨跌: -0.18元
成交:2028万元 今开: 3.35元 最低: 3.13元 振幅: 6.55% 跌停价: 3.02元
市净率:3.55 总市值: 11.33亿 成交量: 62988手 昨收: 3.36元 最高: 3.35元
换手率: 1.77% 涨停价: 3.70元 市盈率: -27.64 流通市值: 11.33亿  
 

大连友谊:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-17 19:13:26

大连友谊(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字【2024】0011000319 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

大连友谊(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2023 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字【2024】0011000319 号
大连友谊(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称大连
友谊)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

大华内字【2024】0011000319 号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,大连友谊于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
刘璐
中国·北京 中国注册会计师:
孙劲松
二〇二四年四月十六日

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