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大亚圣象(000910)  现价: 6.96  涨幅: 1.16%  涨跌: 0.08元
成交:1748万元 今开: 6.93元 最低: 6.88元 振幅: 1.16% 跌停价: 6.19元
市净率:0.58 总市值: 38.10亿 成交量: 25283手 昨收: 6.88元 最高: 6.96元
换手率: 0.46% 涨停价: 7.57元 市盈率: 11.19 流通市值: 38.08亿  
 

大亚圣象:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-28 18:53:17

内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZH10034 号
大亚圣象家居股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大亚圣象家居股份有限公司(以下简称大亚圣象)
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大亚圣象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报表内部控制审计意见
我们认为,大亚圣象于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师: 王涛
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:马越
中国·上海 二 O 二四年三月二十七日

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