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甘源食品(002991)  现价: 76.76  涨幅: 1.40%  涨跌: 1.06元
成交:9209万元 今开: 75.85元 最低: 75.43元 振幅: 1.76% 跌停价: 68.13元
市净率:4.07 总市值: 71.55亿 成交量: 12086手 昨收: 75.70元 最高: 76.76元
换手率: 2.43% 涨停价: 83.27元 市盈率: 19.60 流通市值: 38.14亿  
 

甘源食品:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-23 18:53:00
甘源食品股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告...... 第 1—2 页
二、附件...... 第 3—6 页
(一)本所执业证书复印件 ...... 第 3 页
(二)本所营业执照复印件 ...... 第 4 页
(三)本所注册会计师执业证书复印件...... 第 5—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕3-185 号
甘源食品股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了甘源食品股份有限公司(以下简称甘源食品公司)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甘源食品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,甘源食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月二十三日
仅为 甘源食品股份有限公司天健审〔2024〕3-185 号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露
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