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国联股份(603613)  现价: 24.18  涨幅: 1.77%  涨跌: 0.42元
成交:41693万元 今开: 23.61元 最低: 23.39元 振幅: 4.29% 跌停价: 21.38元
市净率:2.55 总市值: 174.66亿 成交量: 174104手 昨收: 23.76元 最高: 24.41元
换手率: 2.41% 涨停价: 26.14元 市盈率: 11.76 流通市值: 174.66亿  
 

国联股份:国联股份2023年度内部控制审计报告信会师报字[2024]第ZG11509号

公告时间:2024-04-28 15:49:18
北京国联视讯信息技术股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2024] 第 ZG11509 号

北京国联视讯信息技术股份有限公司
内部控制审计报告
目录 页次
内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZG11509 号
北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”)
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国联股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,国联股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·上海 中国注册会计师:
2024 年 4 月 26 日

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