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航天发展(000547)  现价: 6.27  涨幅: -2.03%  涨跌: -0.13元
成交:15803万元 今开: 6.36元 最低: 6.23元 振幅: 2.97% 跌停价: 5.76元
市净率:1.50 总市值: 100.22亿 成交量: 251421手 昨收: 6.40元 最高: 6.42元
换手率: 1.58% 涨停价: 7.04元 市盈率: -4.99 流通市值: 99.59亿  
 

航天发展:关于航天工业发展股份有限公司前期会计差错更正的专项报告

公告时间:2024-04-30 02:00:05

目 录
专项报告
会计差错更正专项说明 1-7

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于航天工业发展股份有限公司
前期会计差错更正的专项报告
致同专字(2024)第 110A010339号
航天工业发展股份有限公司全体股东:
我们接受航天工业发展股份有限公司(以下简称“航天发展”) 委托,
对后附的航天发展前期会计差错更正专项说明(以下简称“专项说明”)执行了鉴证。
一、管理层和治理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定,编制航天发展前期会计差错更正专项说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天发展公司管理层的责任。
治理层负责监督前期会计差错更正专项说明编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致形成结论。在核查工作中,我们结合航天发展实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。
三、鉴证结论
经核查,我们没有发现后附的由航天发展编制的前期会计差错更正专项说明所述信息与我们在鉴证过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致。

航天工业发展股份 限
前期 计差错更 专项说明
航天工业发展股份 限 以 简 本 在编制 2023 年度财务 表过
程中,发现以前年度存在 计差错 本 现对这些前期 计差错进行更 ,并对
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度和 2022 年度的合并财务 表进
行重述
按照 企业 计准则第 28 —— 计政策 计估计变更和差错更 开
发行证券的 信 披露编 规则第 19 ——财务信 的更 及相关披露 企业
计准则 中国证券监督管理委员 开发行证券的 信 披露内容 格式准
则第 2 ——年度 告的内容 格式 和 深圳证券交易所 市 自律监管指南第 1
——业务办理的相关规定,现将前期计差错情况说明如:
一 计差错项及产生的原因
检查发现,本 存在费用列支 成本费用划分错误 部分资产高估以及
收入确认跨期等情形,体原因及情况如:
本 个别子 存在销售费用未合理列 以及收入确认跨期,导 2017 年-2022
年期间少计销售费用,多计营业成本 固定资产 含在建工程 无形资产及 他非
流动资产,以及 2020 年多计营业收入少计 2021 年 2022 年营业收入 由 ,导 本
2017 年母净利润多计 1,032.91 万元,2018 年母净利润多计 1,200.00 万元2019
年母净利润多计 1,091.08 万元 2020 年 母净利润多计 2,882.09 万元2021 年 母净
利润少计 670.09万元 2022年 母净利润少计 158.02万元
对财务状况和经营成果的影响
本 对述计差错进行了更,追溯重述了 2017 年 2022年度合并财务 表,
同时一并追溯调整 2023 年一季度 半年度 季度财务 表, 述差错更 对母
财务表无影响差错更对本 相应年度合并财务表的影响如:
一对 2017年度财务 表的影响
项目 调整前 调整数 调整后
固定资产 631,057,259.27 6,273.71 631,063,532.98
在建工程 40,421,951.18 -5,104,934.27 35,317,016.91
他非流动资产 4,726,519.74 -6,220,000.00 -1,493,480.26
应交税费 92,094,806.32 795,000.00 92,889,806.32
未分配利润 946,013,121.38 -10,329,129.36 935,683,992.02

项目 调整前 调整数 调整后
少数股东权益 336,261,195.94 -1,784,531.20 334,476,664.74
营业成本 1,572,799,366.94 -1,766,280.00 1,571,033,086.94
销售费用 60,493,787.72 11,423,568.27 71,917,355.99
管理费用 210,612,724.69 1,661,372.29 212,274,096.98
营业利润 损失以 - 填列 355,201,967.33 -11,318,660.56 343,883,306.77
利润总额 损以 - 填列 363,887,045.14 -11,318,660.56 352,568,384.58
减:所得税费用 44,468,790.48 795,000.00 45,263,790.48
净利润 损以 - 填列 319,418,254.66 -12,113,660.56 307,304,594.10
中:
属 母 所 者的净利润 281,316,700.26 -10,329,129.36 270,987,570.90
少数股东损益 38,101,554.40 -1,784,531.20 36,317,023.20
对 2018年度财务 表的影响
项目 调整前 调整数 调整后
固定资产 615,657,733.96 6,273.71 615,664,007.67
在建工程 146,871,407.90 -20,104,934.27 126,766,473.63
他非流动资产 8,226,519.74 -6,220,000.00 2,006,519.74
应交税费 111,004,429.93 3,045,000.00 114,049,429.93
未分配利润 1,392,954,873.39 -22,329,129.36 1,370,625,744.03
少数股东权益 359,243,365.27 -7,034,531.20 352,208,834.07
营业成本 2,369,843,693.99 -12,605,630.67 2,357,238,063.32
销售费用 75,380,555.09 26,233,228.50 101,613,783.59
管理费用 250,557,288.47 1,372,402.17 251,929,690.64
营业利润 损失以 - 填列 569,351,094.28 -15,000,000.00 554,351,094.28
利润总额 损以 - 填列 569,351,094.28 -15,000,000.00 554,351,094.28
减:所得税费用 42,879,012.49 2,250,000.00 45,129,012.49
净利润 损以 - 填列

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