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市净率:2.36 总市值: 17.21亿 成交量: 342396手 昨收: 3.68元 最高: 3.90元
换手率: 7.57% 涨停价: 4.05元 市盈率: -4.08 流通市值: 17.19亿  
 

京能置业:京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告

公告时间:2024-04-26 19:15:16

京能置业股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责的报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,公司董事会审计委员会对致同所履职情况进行监督。现将公司董事会审计委员会对致同所履行监督职责情况报告如下:
一、致同所情况介绍
(一)基本情况
致同所,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,合伙人为李惠琦。截至 2023 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
2022 年度致同所业务收入 264,910.14 万元,其中审计业务
收入 196,512.44 万元,证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年
年报上市公司审计客户 240 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业,收费总额 30,151.98 万元;2022 年年报挂牌公司客户 151 家,审计收费 3,570.70 万元。
(二)聘任会计师事务所履行的程序

2023 年 10 月 27 日,2023 年 12 月 20 日,公司第九届董事会
第二十五次会议、2023 年度公司第二次临时股东大会分别审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见。
二、执业记录
截至 2023 年 12 月 31 日,致同所近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0
次和纪律处分 0 次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
(一)2023 年 10 月,公司董事会审计委员会第十四次会议
对致同所进行了审查,认为致同所在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队,熟悉公司业务,能够满足公司财务审计工作的要求。同意聘请致同所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
(二)2024 年 2 月,公司董事会审计委员会听取了致同所项
目负责合伙人以及签字注册会计师根据中国证券监督管理委员会相关文件规定,就本年度审计工作的计划安排的情况汇报,具体
包括审计时间安排、审计组成员组成、审计范围、审计策略、重点审计领域、对风险的判断及测评方法等。
(三)2024 年 3 月,公司董事会审计委员会与致同所就审计
计划完成情况、采用的会计政策、会计估计和会计政策披露的情况、内部控制、年度财务报告和内部控制审计重点等关键审计事项进行沟通,认为致同所配备了高素质的团队,在审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,严格按照相关审计程序开展了审计工作。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计过程和重点审计事项等进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

京能置业股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 26 日

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