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京新药业(002020)  现价: 11.30  涨幅: 1.35%  涨跌: 0.15元
成交:8235万元 今开: 11.22元 最低: 11.20元 振幅: 1.08% 跌停价: 10.04元
市净率:1.79 总市值: 97.30亿 成交量: 73049手 昨收: 11.15元 最高: 11.32元
换手率: 1.11% 涨停价: 12.27元 市盈率: 15.23 流通市值: 74.17亿  
 

京新药业:内部控制审计报告

公告时间:2024-03-29 18:00:51
浙江京新药业股份有限公司内部控制审计报告
截止至 2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZA10476 号
浙江京新药业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江京新药业股份有限公司(以下简称“京新药
业”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京新药业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,京新药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为《浙江京新药业股份有限公司内部控制审计报告》签字盖章页)
立信会计师事务所 中国注册会计师:刘泽波
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:郑胜家
中国 上海 二〇二四年三月二十八日

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