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巨化股份(600160)  现价: 25.28  涨幅: 0.32%  涨跌: 0.08元
成交:57929万元 今开: 25.20元 最低: 24.69元 振幅: 2.94% 跌停价: 22.68元
市净率:4.16 总市值: 682.50亿 成交量: 230971手 昨收: 25.20元 最高: 25.43元
换手率: 0.86% 涨停价: 27.72元 市盈率: 61.98 流通市值: 682.50亿  
 

巨化股份:巨化股份内部控制审计报告

公告时间:2024-04-17 18:49:45

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一、内部控制审计报告......第 1—2 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕1960 号
浙江巨化股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了浙江巨化股份有限公司(以下简称巨化股份公司)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巨化股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,巨化股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月十六日

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