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航天智装(300455)  现价: 10.10  涨幅: 0.80%  涨跌: 0.08元
成交:10071万元 今开: 9.99元 最低: 9.91元 振幅: 4.39% 跌停价: 8.02元
市净率:4.02 总市值: 72.49亿 成交量: 99125手 昨收: 10.02元 最高: 10.35元
换手率: 1.40% 涨停价: 12.02元 市盈率: 79.34 流通市值: 71.57亿  
 

航天智装:2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-20 00:35:13

北京航天神舟智能装备
科技股份有限公司
二〇二三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2024)第 110A012113号
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称航天智装)
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天智装董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,航天智装于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月十八日

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