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鹿山新材(603051)  现价: 26.03  涨幅: -0.38%  涨跌: -0.10元
成交:3010万元 今开: 25.95元 最低: 25.95元 振幅: 1.88% 跌停价: 23.52元
市净率:1.93 总市值: 24.29亿 成交量: 11497手 昨收: 26.13元 最高: 26.44元
换手率: 2.32% 涨停价: 28.74元 市盈率: -92.32 流通市值: 12.88亿  
 

鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司2023年度内部控制审计报告

公告时间:2024-04-22 19:34:48
广州鹿山新材料股份有限公司
内部控制审计报告
二○二三年度
信会师报字[2024]第 ZL10106 号

内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZL10106 号
广州鹿山新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称鹿山新
材)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹿山新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,鹿山新材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王首一
中 国·上海
中国注册会计师:陶国恒
2024 年 4 月 19 日

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